你好,同學(xué),2普票的稅率是5%,3時(shí)全額普票一般人5%祝您學(xué)習(xí)愉快,如果滿意請留下五星好評,謝謝
老師您好!差額征稅的勞務(wù)派遣服務(wù)開票:是開2張票,勞務(wù)派遣公司的管理費(fèi)部分開稅率5%的發(fā)票、稅額顯示為不含稅金額*5%(可以選擇開專票也可以選擇開普票);工資社保部分不需要納稅,開具稅率5%的發(fā)票、稅額顯示為不含稅金額*5%(只能開普票)。這種開票方式可以嗎?
簡易計(jì)稅方法,差額納稅:開票方式三種:1-用差額開票模塊開,2-交稅部分開專票,差額部分開普票,3-全額開普票,這里2,3部分的普票稅率是多少,比如勞務(wù)派遣行業(yè)
簡易計(jì)稅方法,差額納稅:開票方式三種:1-用差額開票模塊開,2-交稅部分開專票,差額部分開普票,3-全額開普票,這里2,3部分的普票稅率是多少,比如勞務(wù)派遣行業(yè)
勞務(wù)派遣公司開差額票 要求需要開專票跟普票 那就是管理費(fèi)部分差額全額開具專票 然后工資部分開差額普票是這個(gè)意思嘛 就是都是使用差額開票功能 一個(gè)專票全額開票 普票差額開票 是這樣嗎 稅率都是5個(gè)點(diǎn)
勞務(wù)派遣單位開差額票 需要分專票跟普票開兩張 我是不是就是普票部分開差額票 然后專票部分我是直接開 選擇差額計(jì)稅 開5個(gè)點(diǎn)的對吧我這樣對嘛
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
公司銀行賬上有一個(gè)莫名的人打了1元進(jìn)賬,這個(gè)怎么做賬
老師23年銷售的貨物,沒給錢也沒入賬,25年起訴對方貨款已轉(zhuǎn)我們公戶,現(xiàn)在這筆賬怎么做,中間還退回一少部分貨
老師,做固定資產(chǎn)折舊的賬怎么做,補(bǔ)計(jì)提之前的分錄又該怎么做
24年末就是純粹增值稅少計(jì)提了,25年怎么調(diào)整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當(dāng)時(shí)已繳納
之前會(huì)計(jì)把成本報(bào)少了,費(fèi)用很大,也沒有暫估成本,280萬,成本12萬,費(fèi)用盡200萬,我匯算清繳成本不動(dòng),毛利毛利率還是很高,會(huì)不會(huì)出風(fēng)險(xiǎn),不是小微企業(yè),企業(yè)稅負(fù)率按0.7%交
電子稅務(wù)局不在一個(gè)省份沒辦法登錄嗎,我在北京,公司是海南的,法人電子營業(yè)執(zhí)照掃碼登錄時(shí),提示當(dāng)前業(yè)務(wù)不能跨?。ㄊ校┦褂?,
自產(chǎn)試劑盒,由于試劑瓶不合格,導(dǎo)致試劑盒不能使用我,作廢出庫,匯算清繳時(shí)需要調(diào)整嗎?
老師我公司是有限合伙企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人,收有限合伙企業(yè)管理費(fèi)和業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì),業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)就是項(xiàng)目做的好,收益高會(huì)給我公司一點(diǎn)的獎(jiǎng)勵(lì),但業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)是一次性確認(rèn)收入嗎?
老師好,兩個(gè)人一起成立一家公司,一個(gè)人以貨幣出資,另一個(gè)以技術(shù)出資,技術(shù)出資的人需要視同銷售開發(fā)票給公司嗎