你好;? ?是的; 可以 機(jī)構(gòu)地申報(bào)的時(shí)候抵減預(yù)交稅費(fèi) 和進(jìn)項(xiàng)稅; 差額繳納? ?
房地產(chǎn)項(xiàng)目分期不同時(shí)間交付結(jié)轉(zhuǎn)收入,在繳納一期增值稅時(shí)先抵扣進(jìn)項(xiàng)稅后不足抵扣,導(dǎo)致已預(yù)繳稅款沒用上抵扣,那繳納二期增值稅時(shí)可以抵扣一期相應(yīng)的預(yù)交稅款嗎
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)收到預(yù)售房款預(yù)繳增值稅,能用建安工程發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
房地產(chǎn)行業(yè)預(yù)收款繳納增值稅時(shí),土地費(fèi)用可以抵減增值稅銷售額嗎
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)收房款應(yīng)繳納預(yù)繳增值稅,可以和進(jìn)項(xiàng)抵扣之后繳納嗎?
資料:某房地產(chǎn)開發(fā)公司系增值稅一般納稅人。8月18日預(yù)售其開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目的房屋一套,售價(jià)1000萬元,收到客戶李先生預(yù)交款800萬元,采用一般計(jì)稅方法。要求:計(jì)算應(yīng)預(yù)繳和應(yīng)交增值稅,并做預(yù)收房款和預(yù)繳增值稅、售房、應(yīng)繳增值稅和實(shí)際繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄。
老師,我們公司搞活動(dòng),充值299卡,這個(gè)季度每次來就免門票,每次門票49元。當(dāng)時(shí)收到這個(gè)錢的時(shí)候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預(yù)收賬款299 現(xiàn)在活動(dòng)結(jié)束了,該不該把這個(gè)299卡轉(zhuǎn)收入,轉(zhuǎn)收入的話,那每次免單的那個(gè)門票應(yīng)該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務(wù)局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務(wù)局,我們開了發(fā)票之后,后面會(huì)有一個(gè)交付,這個(gè)是個(gè)什么意思,我需要操作什么嗎?
報(bào)關(guān)單中有2項(xiàng)商品,第一項(xiàng)是視同內(nèi)銷,第2項(xiàng)出口退稅,問在申報(bào)出口明細(xì)表時(shí)候,出口貨物報(bào)關(guān)單號(hào)18位+0+項(xiàng)號(hào),這個(gè)項(xiàng)號(hào)是01還是02?
老師好,本開六個(gè)點(diǎn)票,讓開九個(gè)點(diǎn)票,說差3個(gè)點(diǎn)會(huì)單獨(dú)給老總,意思老總賺取這3個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問這賺取的3個(gè)點(diǎn)咋賬務(wù)處理?感謝
老師,費(fèi)用票據(jù)低于500的可以直接入賬。能要發(fā)票盡量要發(fā)票是嗎?什么情況的匯算清繳需要調(diào)征
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按什么交的,假如第二季度的工會(huì)經(jīng)費(fèi),他是按第二季度計(jì)提的工資交,還是按第一季度+第二季度計(jì)提的工資交?
老師就是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來打成米,,可以申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)嗎?
老師,我是一家建筑勞務(wù)公司。我下設(shè)的有三個(gè)工程隊(duì)。個(gè)人我按照工人名單進(jìn)行了申報(bào),來了工程款后我可以直接打款到三個(gè)隊(duì)長(zhǎng)的賬戶嗎?由隊(duì)長(zhǎng)進(jìn)行代發(fā)。
老師你好,我報(bào)8月增值稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅不夠,不能把9月的進(jìn)項(xiàng)稅也勾選上嗎?
我的意思是本來當(dāng)月應(yīng)預(yù)交增值稅10萬、但是我的進(jìn)項(xiàng)有20萬,那我當(dāng)月預(yù)售的款項(xiàng)就可以不申報(bào)預(yù)交增值稅了嗎?
?你好 ;? ?這個(gè)? 預(yù)交的時(shí)候? ?不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅哈;? ? ??