你好,根據(jù)合同的金額填寫申報(bào) 上個(gè)月還有購(gòu)銷合同,這個(gè)月變成了買賣合同?
印花稅稅源采集,上個(gè)月因?yàn)橐蛔?cè)資金印花稅,所以有采集這兩種,這個(gè)月不用交注冊(cè)資金印花稅,購(gòu)銷合同也是沒有發(fā)生。我采集兩個(gè)報(bào),還是就采集購(gòu)銷合同一個(gè)零申報(bào)
上海etax印花稅按次申報(bào),可以把申報(bào)期內(nèi)的所有購(gòu)銷合同金額匯總只填寫一行嗎?還是一個(gè)合同填一行?
印花稅有個(gè)購(gòu)銷合同的印花稅要交,但我公司的購(gòu)銷合同沒有寫具體的金額,都是說以每個(gè)月的對(duì)賬單為準(zhǔn),這樣我的印花稅的金額以什么數(shù)據(jù)填?
之前申報(bào)印花稅,稅源信息采集里有購(gòu)銷合同的稅目選項(xiàng),這個(gè)月起申報(bào)表改版了。沒有購(gòu)銷合同選項(xiàng)了。請(qǐng)問怎么選。還需要報(bào)印花稅嗎
老師,印花稅最新填報(bào)怎么填,上個(gè)月還有購(gòu)銷合同可以選這個(gè)月沒有了
老師好!小規(guī)模納稅人,季度開票普票29萬,專票3萬。請(qǐng)問老師3個(gè)問題: 1.繳納增值稅怎么算? 2.小規(guī)模納稅人季度30萬的額度是專票+普票合計(jì)超過30萬,普票部分全額繳稅嗎? 3.專票是只要開票就要交增值稅是嗎?
請(qǐng)問老師,我們單位需要相關(guān)證書,聘請(qǐng)了兩名職工,每個(gè)月發(fā)工資,但是人在外地,現(xiàn)在單位需要資質(zhì)認(rèn)證,他們兩個(gè)來單位配合資質(zhì)認(rèn)證的交通費(fèi)、吃飯、住宿費(fèi),我們單位可以報(bào)銷嗎?(是國(guó)有企業(yè))
無形資產(chǎn)攤銷怎么做分錄
老師,問一下,單位準(zhǔn)備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領(lǐng)導(dǎo)說那些電腦跟空調(diào)還有打印機(jī)都不知道在哪了,這個(gè)殘值率的余額怎么處理?
廠房之前是評(píng)估入賬,價(jià)值1000,現(xiàn)在評(píng)估的價(jià)值只有700,要怎么做賬呢。
請(qǐng)問老師,老板問還差多少成本票,還說把去年的也算上,請(qǐng)問匯算清繳之后還需要把去年的算上嗎?不是都交完稅了嗎
老師 無形資產(chǎn)年初余額是1萬 現(xiàn)在期末余額是8000了 這是哪里出問題了 該怎么調(diào)
以前年度有生活服務(wù)業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除政策,企業(yè)在享受政策的時(shí)候需要備案嗎?
老師,為啥要除以1000000?看不懂
老師,公司對(duì)公賬戶發(fā)了兩個(gè)月工資其余都是微信發(fā)工資,因員工匯算清繳沒有交稅,發(fā)現(xiàn)有幾家公司給他申報(bào),此時(shí)稅務(wù)局說把銀行流水給他,那微信付工資可以嗎(微信沒有備注工資),對(duì)公賬戶有備注工資
不按增值稅銷售額填寫嗎?
你好,不是根據(jù)銷售額 因?yàn)椴皇撬袖N售額都需要繳納印花稅的(比如代理記賬公司的代理服務(wù)收入,就不需要繳納印花稅)
像我們這種銷售商品的,一年簽一次合同的怎么填印花稅?
你好,這種銷售商品的,一年簽一次合同 印花稅=合同金額*萬分之3 簽訂合同的時(shí)候一次性申報(bào)?
那合同也沒有規(guī)定金額啊
你好,你單位簽訂銷售商品的合同,都沒有金額的嗎
單價(jià)不固定,也沒法定金額啊
你好,那就先按5元納稅 之后按? 實(shí)際結(jié)算的金額*萬分之3—5 元, 補(bǔ)交差額稅款?