你好? 內(nèi)銷的就填正常的稅率的欄次
老師你好,我們是外貿(mào)企業(yè),有一批貨物出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,賬務(wù)處理我做的是,借:主營業(yè)務(wù)收入(外銷),貸:主營業(yè)務(wù)收入(內(nèi)銷),增值稅應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),增值稅申報(bào)表表一,在填報(bào)時(shí),開具其他發(fā)票銷售額第18行,按照本月實(shí)際開票填寫。轉(zhuǎn)內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅額在未開具發(fā)票,第六列,第一行填寫?,F(xiàn)在出現(xiàn)的問題是,增值稅申報(bào)主表中收入合計(jì)與賬套中的收入不符,相差金額就是調(diào)出去的稅額,報(bào)表應(yīng)該怎么填寫?
外貿(mào)企業(yè),有內(nèi)銷也有出口,外銷是免稅的,內(nèi)銷部分的收入填在增值稅報(bào)表收入哪里呢
生產(chǎn)企業(yè)新增出口業(yè)務(wù),內(nèi)銷大于外銷,出口生成的免抵稅額,是抵減內(nèi)銷的增值稅的,抵的時(shí)候,一般會(huì)生成在增值稅報(bào)表的哪個(gè)表,哪一行?
我們公司外貿(mào)企業(yè),要做出口退稅的,11月份在國內(nèi)采購一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國外,我們開了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬,請(qǐng)問一下老師這個(gè)出口的貨物怎么在增值稅申報(bào)表中填寫數(shù)字呢?進(jìn)項(xiàng)稅13萬要退稅的,要在增值稅申報(bào)表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
老師,我們公司外貿(mào)企業(yè),有出口和內(nèi)銷的產(chǎn)品,出口是免增值稅的,對(duì)應(yīng)出口的進(jìn)項(xiàng)稅不去申請(qǐng)退稅,直接可以拿來抵扣內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅嗎,主要是內(nèi)銷收入占比較多。
老師好,出納登記銀行存款明細(xì)賬是付款后登記,還是依據(jù)會(huì)計(jì)的記賬憑證登記,有點(diǎn)混淆了,請(qǐng)幫忙解釋一下
庫存商品報(bào)廢怎么賬務(wù)處理?
老師 在制定總體審計(jì)策略時(shí),應(yīng)當(dāng)評(píng)價(jià)是否需要針對(duì)內(nèi)部控制的有效性獲取審計(jì)證據(jù),這句話對(duì)還是錯(cuò)
這個(gè)月的應(yīng)付職工薪酬科目借方發(fā)生額是50萬,那么我在申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候。也是50萬對(duì)嗎?
請(qǐng)問內(nèi)含收益率跟現(xiàn)值指數(shù)相比,哪個(gè)更適用原始投資額現(xiàn)值不同的獨(dú)立方案。
老師,可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股的會(huì)計(jì)分錄
新建公司第一月社保沒定下來,沒有報(bào)社保可以嗎?
老師,擔(dān)任企業(yè)法人最大的風(fēng)險(xiǎn)是什么
老師,金融資產(chǎn)與負(fù)債章節(jié)的,利息,每年年末付息和最后一次還本付息的賬務(wù)處理一致嗎?最新教材中是怎樣說的,怎么好多網(wǎng)課都說全部計(jì)入資產(chǎn)成本呢?
公司7月底新建的,一直定不下來人員薪資方案,報(bào)銷流程設(shè)置,萬一15號(hào)前還定不下來,7月份產(chǎn)生的費(fèi)用和稅費(fèi)能拖著下月報(bào)嗎?
填在13%未開票收入那一欄嗎
你好,是的,填寫在這一行。
老師,銀行收到了5001,是以這個(gè)金額進(jìn)行申報(bào)呢,還是需要換算成不含稅收入,這個(gè)沒有開發(fā)票
填寫不含稅收入的銷售額。
謝謝老師
老師,在跟你確認(rèn)一下,外貿(mào)的內(nèi)銷是需要交稅的撒
您好,是的,需要繳納稅款的。