你好 ;? ?你們對(duì)比預(yù)交 不是按照合同來(lái)? ?預(yù)交的嗎? ?
老師異地預(yù)交稅款,預(yù)交開(kāi)票金額已經(jīng)跟合同金額相等了,但是最后總結(jié)算金額多,直接申請(qǐng)跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表去異稅務(wù)局預(yù)交可以嗎?
2月份跨區(qū)域有工程項(xiàng)目,2月開(kāi)具了發(fā)票,3月10日跨區(qū)域預(yù)繳了相關(guān)的稅款,(增值稅:10074.03)為什么我申報(bào)2月份增值稅時(shí),填寫附表4“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”欄次,抵扣本期實(shí)際抵減稅額(4534.96元)后,相對(duì)的主表第28欄次“分次預(yù)繳稅款”也帶出了對(duì)應(yīng)的(4534.96);點(diǎn)擊全申報(bào)后提示:主表第28欄“①分次預(yù)繳稅額” 填報(bào)異常 請(qǐng)檢查《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》是否存在錯(cuò)報(bào)或漏報(bào)!這是什么原因?
跨區(qū)域建筑工程服務(wù),12月份已經(jīng)開(kāi)票了,但是1月申報(bào)期沒(méi)有時(shí)間去預(yù)繳,可以先申報(bào)本地增值稅在附表四上建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款先填入跨區(qū)域需預(yù)繳增值稅金額,等過(guò)后再去異地預(yù)繳增值稅可以嗎?
跨區(qū)域預(yù)交稅款后申報(bào)增值稅報(bào)表是對(duì)比不符 跟做賬有關(guān)系嗎
老師你好請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在建筑行業(yè)跨區(qū)域施工預(yù)交稅款的,小規(guī)模納稅人3%的不用預(yù)交增值稅,電子稅務(wù)局預(yù)交模塊不用錄申報(bào)表,那企業(yè)所得稅預(yù)交是直接去當(dāng)?shù)囟惥诸A(yù)交么,電子稅務(wù)局系統(tǒng)怎么錄申報(bào)表
老師 張三把股份40萬(wàn)轉(zhuǎn)給李四怎么繳稅啊
你好老師,舊賬科目和我新賬的科目設(shè)置不同,而且他記賬方法是收付實(shí)現(xiàn)制,應(yīng)記應(yīng)收應(yīng)付的,他記成本收入。新賬該怎么建
老師,減資工商辦理后,股東之前實(shí)繳到位的出資,按照同等比例,可以直接把錢退給股東嗎
老師,咱們學(xué)習(xí)軟件中得全電發(fā)票實(shí)戰(zhàn)中為什么只有“藍(lán)字發(fā)票開(kāi)具”模塊能打開(kāi)操作,其他的怎么打不開(kāi)
老師,增值稅稅負(fù)和增值稅稅負(fù)率是一個(gè)意思嗎?還是兩個(gè)意思?怎么區(qū)分
請(qǐng)問(wèn)鄉(xiāng)村企業(yè)老板捐款給村里孤寡老人幾萬(wàn)元,這筆錢在企業(yè)里怎么做抵扣
為什么教材所得稅是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)*25%,這個(gè)題又是稅前利潤(rùn)*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過(guò)減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
是按照合同預(yù)交的 但是申報(bào)增值稅的時(shí)候彈出對(duì)比不符
?你好;? ? 你們是不是比例不對(duì) ; 你核對(duì)下你的增值稅比例 和金額? 和你合同金額? 有差異嗎? ?
預(yù)交的稅款4萬(wàn)多按百分之二預(yù)交的 申報(bào)表是配比稅負(fù)率做的應(yīng)交增值稅3萬(wàn)多 申報(bào)的時(shí)候填副表四本期發(fā)生額是預(yù)交的稅款 實(shí)際抵扣按配比好的3萬(wàn)填的 主表28欄填的副表四實(shí)際抵扣金額 提交申報(bào)就顯示對(duì)比不符
?你好? 那就應(yīng)該是和你做賬的? 收入? 金額和稅額有關(guān)系的? ?
做的賬是借應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款 這是預(yù)交的時(shí)候做的 提前計(jì)提了
?你好 ; 那你銷項(xiàng)稅? 收入這些沒(méi)有發(fā)生嗎?當(dāng)期你報(bào)增值稅應(yīng)該要有收入才會(huì)報(bào)數(shù)據(jù)的??
有發(fā)生 做的是借應(yīng)收帳款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅 按開(kāi)出發(fā)票的金額做的賬
?你好 ; 那你增值稅的收入金額? 和你實(shí)際 報(bào)稅的金額有差異嗎 ? 如果對(duì)比不對(duì); 檢查金額是不是真實(shí)的??
做的賬和報(bào)稅的金額是一致的 就是預(yù)交稅那數(shù)據(jù)對(duì)比不符
你好 ;? ?正常是:預(yù)繳增值稅表里,建筑服務(wù)銷售額一欄內(nèi),填的金額是不含稅; 你看看你這個(gè)金額寫對(duì)了嗎?如果都是對(duì)的;? 系統(tǒng)提示這個(gè) 聯(lián)系稅務(wù)局 處理? ?