丙企業(yè)合并丁酒廠前: 丙企業(yè)應(yīng)繳納消費(fèi)稅=200×10%=20萬元 丁酒廠應(yīng)繳納消費(fèi)稅=(200×2000×0.5+200×2000×4×20%)÷10000=52萬元 應(yīng)納消費(fèi)稅合計=20+52=72萬元 丙公司合并丁酒廠后,丁酒廠作為丙企業(yè)的白酒生產(chǎn)車間: 丙企業(yè)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=200×10%=20萬元 丁酒廠作為丙企業(yè)的白酒生產(chǎn)車間,生產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品白酒對于丙企業(yè)來說實際上是用于連續(xù)生產(chǎn)另一種應(yīng)稅消費(fèi)品藥酒,因此不需要繳納消費(fèi)稅 通過合并丁酒廠可以節(jié)約消費(fèi)稅稅款72-20=52萬元

A 酒廠以生產(chǎn)藥酒為主,其原材料白酒,均從 B 酒廠購進(jìn)。2019年 B 酒廠向 A 酒廠提 供白酒1000萬斤,售價為4000萬元。白酒適用消費(fèi)稅比例稅率為20%,定額稅率為0.5元/500克。2019年 A 酒廠銷售1000萬斤,銷售收入為6000萬元。以上價格均不含增值稅,藥酒消費(fèi)稅稅率為10%。根據(jù)以上信息,請?zhí)岢鲈摼茝S的納稅籌劃方案。
A酒廠以生產(chǎn)藥酒為主,其原材料白酒均從B酒廠購進(jìn)。2019年be酒廠向a酒廠提供白酒1,000萬斤。售價為4,000萬元。白酒適用消費(fèi)稅比例稅率為20%。定額稅率為0.5元/500克。2019年A酒廠銷售1,000萬斤。銷售收入為六千萬元以上價格均不銷售收入為6,000萬元以上,價格均不含增值稅,藥酒消費(fèi)稅稅率為10%。根據(jù)以上信息,請?zhí)岢鲈摼茝S的納稅籌劃方案。
丙企業(yè)是一個藥酒生產(chǎn)企業(yè),過去一直從丁酒廠購進(jìn)糧食白酒作為原料用于生產(chǎn)藥酒。2020年丙企業(yè)從丁酒廠購進(jìn)白酒200噸,不含稅售價為4元/斤。2020年丙企業(yè)銷售藥酒150噸,取得不含稅銷售收入200萬元。(白酒適用的消費(fèi)稅比例稅率為20%,定額稅率為0.5元/斤;假設(shè)丙企業(yè)以白子酒為原料生產(chǎn)的藥酒適用10%的消費(fèi)稅稅率。)如何籌劃才能減輕企業(yè)消費(fèi)稅稅負(fù)?如果假定藥酒的銷售額為25億元,銷售數(shù)量為5000萬千克。則合并前和合并后消費(fèi)稅負(fù)擔(dān)情況如何?
圖像采集計算題(10.0分)44.丙企業(yè)是一家藥酒生產(chǎn)企業(yè),過去一直從丁酒廠購進(jìn)糧食白酒作為原料用于生產(chǎn)藥酒。5月,丙企業(yè)從丁酒廠購進(jìn)白酒200噸,不含稅售價為4元/斤;銷售藥酒150噸,取得不含稅銷售收入200萬元(白酒適用的消費(fèi)稅比例稅率為20%,定額稅率為0.5元/500毫升;丙企業(yè)以白酒為原料生產(chǎn)的藥酒適用10%的消費(fèi)稅稅率)。如何籌劃才能減輕企業(yè)的消費(fèi)稅稅負(fù)。(計算結(jié)果保留兩位小數(shù))
某酒廠2022年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù)(1)銷售白酒1噸,取得不含稅銷售額3.8萬元(2)自制白酒5噸,對外銷售4噸,收到不含稅銷售額20萬元(包括包裝費(fèi)3萬元)(3)自產(chǎn)藥酒1200斤,全部售出,普通發(fā)票上注明銷售額7.2萬元(4)從另一酒廠購入白酒800斤(已納消費(fèi)稅0.4萬元)全部勾兌成低度白酒出售,數(shù)量1000斤,取得不含稅銷售額2.5萬元(5)為廠慶活動特制白酒2000公斤,全部發(fā)放職工,無同類產(chǎn)品售價。每公斤成本為15元請計算該酒廠本月應(yīng)納消費(fèi)稅(白酒定額稅率為0.5元/斤,比例稅率為20%,藥酒比例稅率為10%,糧食的成本利潤率為10%)
老師,公司股權(quán)變更,要交哪些稅
請問獎金3000元的,按全年一次性獎金收入申報,會產(chǎn)生個稅嗎
你好,我想問下,有沒有關(guān)于支票方面的,我好久沒接觸過支票了,今天公司收到一張支票,我要怎么操作啊
付給司機(jī)備用金充電費(fèi)的,還有借支給司機(jī)的借款需要單獨分開來做嗎?
請問視同銷售服務(wù)會計分錄應(yīng)該怎么做呢?(公司購進(jìn)廣告公司的廣告服務(wù)7020元,免費(fèi)替其它公司提供廣告服務(wù))
老師請問有總分公司,請問申報財務(wù)報表的時候是按合并抵消后的數(shù)據(jù)申報,但是前期資產(chǎn)總額沒有超5000萬,如果要更正的話那期初數(shù)據(jù)需要更正嗎?
您好老師,公司個稅9月份漏報一個人,更正的時候顯示更正不能添加新人員怎么給他補(bǔ)報這個工資啊
老師,我是小規(guī)模納稅人,我需要繳納的種就是系統(tǒng)提示的這幾個是嗎?
老師您好,發(fā)票開出去后可以暫估材料開始賣嗎
現(xiàn)在出口貨物,廠家需要辦理商檢嗎