你好,可以的啊,這個(gè)沒有影想的,又不是虛開發(fā)票。
請(qǐng)問佟老師,我去年有許多不合格的發(fā)票,一種是重新開回來后和之前做的分錄是一樣的,一種是重新開回來后科目有變化的。我現(xiàn)在4季度季報(bào)已經(jīng)報(bào)出去了,年報(bào)還沒報(bào)呢。如果我將這些重新開回來的發(fā)票入到今年的賬里,把去年不合格的發(fā)票在今年做紅沖,這些不合格的發(fā)票用在匯算清繳時(shí)調(diào)增嗎?另外我可以把這些重新開回來的發(fā)票入到去年,做到去年的賬里嗎?然后再做匯算清繳。
請(qǐng)問一下老師:去年給客戶開的發(fā)票,今天到現(xiàn)在了才說報(bào)不到賬,這種咋處理啊,是電子發(fā)票,可以紅沖了再重新開嗎,這樣會(huì)不會(huì)有影響啊
老師,我去年到今年開給客戶的專用發(fā)票,一共有四份,現(xiàn)在對(duì)方說稅號(hào)開錯(cuò)了需要重開,客戶還沒有認(rèn)證,現(xiàn)在我需要開紅字發(fā)票沖紅,請(qǐng)問一下,那我同樣的需要開四份紅字發(fā)票沖紅后,再開正確的啊,還是我可以合在一起開一張
老師,現(xiàn)在全電發(fā)票,普通發(fā)票部分紅沖也需要對(duì)方客戶去配合到電子稅務(wù)局入賬了才能部分紅沖,我想問發(fā)票是2022年開的,那么客戶你比如在今天去電子稅務(wù)局提交入賬的時(shí)候選擇2022年還是說選擇今天的日期呢?還是說不管日期選啥都沒有影響呢
請(qǐng)教下 我們1月份開了一張發(fā)票給客戶(已抵扣認(rèn)證) 現(xiàn)在要紅沖 但稅務(wù)局讓寫開錯(cuò)票的情況說明 其實(shí)我是按照老板指示開的 現(xiàn)在說要寫是會(huì)計(jì)疏忽導(dǎo)致開錯(cuò)需紅沖 這樣會(huì)不會(huì)對(duì)我有影響啊
主營(yíng)建筑服務(wù):外購材料13%、提供服務(wù)13% 但很多企業(yè)都是在一個(gè)合同,內(nèi)容是承包XX項(xiàng)目,全部都按9% 來開,材料進(jìn)項(xiàng)是13%,這樣操作合規(guī)嗎?
問題1:機(jī)械租賃:若出租方同時(shí)提供設(shè)備與操作人員,屬于“建筑服務(wù)”,適用?9%?的稅率;問題2:機(jī)械租賃:只提供設(shè)備服務(wù),適用?13%?的稅率;?
第二題中,公允價(jià)值變動(dòng)賬務(wù)處理為什么不考慮減值的30,減值已經(jīng)實(shí)際發(fā)生屬于第三階段減值呀
老師,云南省股東轉(zhuǎn)讓股權(quán),注冊(cè)資本100萬,以6萬元轉(zhuǎn)讓認(rèn)繳的百分之10股權(quán),企業(yè)實(shí)繳資本38萬,未分配利潤(rùn)有18萬,需要繳納多少個(gè)人所得稅
紅色對(duì)號(hào)地方 折舊額相同就不用額外考慮折舊抵稅額嗎
請(qǐng)問我們公司是做貿(mào)易的,然后別人給我們公司開了運(yùn)輸發(fā)票,我們可以開運(yùn)輸發(fā)票給別人嗎?
老師你好。我想問一下公司1-5月份給法人轉(zhuǎn)工資,老板不懂。亂轉(zhuǎn),但現(xiàn)在不想交稅,我可以讓他把錢退回來嗎
稅務(wù)局網(wǎng)上風(fēng)險(xiǎn)推送,企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用對(duì)應(yīng)的發(fā)票不足,經(jīng)自查確屬銀行未開具發(fā)票,請(qǐng)問在自查期,與銀行溝通及時(shí)補(bǔ)開發(fā)票,是否可以避免此次因財(cái)務(wù)費(fèi)用發(fā)票未開導(dǎo)致的補(bǔ)繳所得稅款的情況?這樣操作請(qǐng)問是否有相關(guān)的稅務(wù)政策依據(jù)?
一般納稅人必須每個(gè)月做賬嗎
原材料科目余額跟實(shí)際庫存有差異,實(shí)際庫存大于賬面余額,這個(gè)要怎么處理呢