電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報及繳納,里面有報表資料報送,你試一下能修改吧。
老師6月份的個人所得稅在7月初申報多了,現(xiàn)在8月份了還能修改嗎?
老師,6月份的財(cái)務(wù)報表跟所得稅填錯了,現(xiàn)在能改嗎
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)10月份的增值稅附表三,填錯了,只能回去改嗎?有沒有辦法直接在 12月份的增值稅報表改的
1月份收入做錯了,更正在6月嗎?需不需要改所得稅申報表?
老師,我四季度的財(cái)務(wù)報表有個數(shù)據(jù)填錯了,我現(xiàn)在更正了財(cái)務(wù)報表,但是企業(yè)所得稅里面的數(shù)據(jù)也跟著發(fā)生改變了,但是去打印報表那個界面,企業(yè)所得稅報表還是之前錯誤的數(shù)據(jù),沒有更正過來,企業(yè)所得稅報表可以更正嗎?
我公司轉(zhuǎn)貨款,給對方,銀行回單的收款方是個人姓名怎么分錄
我公司公戶轉(zhuǎn)貨款,給對方個人轉(zhuǎn)款,銀行回單收款方是個人
老師,請問一車一碼,一下機(jī)動車檢測費(fèi)入管理費(fèi)用其他 還是管理費(fèi)用交通費(fèi)?購進(jìn)機(jī)動車是不是對方開出銷項(xiàng)發(fā)票。我們才能開發(fā)票出去啊
人工成本利潤率怎么算
老師,在一天內(nèi)頻繁開專票后紅沖,最終開的發(fā)票全部又紅沖了,會有風(fēng)險嗎
老師,企業(yè)實(shí)繳馬上要到期了,我應(yīng)該減資,企業(yè)認(rèn)繳500萬元,自然人股東占股59%.,認(rèn)繳額255萬,已實(shí)繳168萬,法人股占股49%,認(rèn)繳額245萬,已實(shí)繳50萬,現(xiàn)在想減到實(shí)繳額,我應(yīng)該怎么操作,涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?
老師,我們車輛維修收到的這個發(fā)票有問題嗎
小規(guī)模免稅政策,額度及開票類型
老師我們公司能開什么類型發(fā)票,比方建筑服務(wù)這種,是看稅種認(rèn)定信息中的核定的征收品目嗎
老師您好,股東想從公司轉(zhuǎn)錢到個人卡上,備注寫什么比較合適,后面又需要補(bǔ)什么手續(xù)呢
好的,老師
我稅費(fèi)還沒繳納,申請了延遲繳納
你好,那就是作廢申報。
作廢申報以后,這個月還能重新申報6月份的企業(yè)所得稅跟財(cái)務(wù)報表嗎
可以的,可以申報的,如果自己申報不了,可以去稅務(wù)局。
好的,老師
不用客氣,工作愉快。
老師,金蝶kis 云專業(yè)版,我7月份做分錄計(jì)提折舊的時候沒有用系統(tǒng)里面的折舊,直接自己寫的分錄,然后我現(xiàn)在點(diǎn)期末結(jié)賬,系統(tǒng)提示我沒有計(jì)提折舊,那我這個怎么處理呀
你好,最好問下軟件收獲不太會使用。
老師,你說什么。沒有聽明白
問一下軟件售后那邊 軟件的我們不精通
好的,老師車的折舊,放在管理費(fèi)用里面哪個明細(xì)科目呀
可以寫折舊費(fèi)里面的。
借管理費(fèi)用-折舊費(fèi)貸累計(jì)折舊嗎
你好 是的 是這么做的。
好的,老師,固定資產(chǎn)不做凈殘值可以嗎
可以的,可以設(shè)置零。
老師,設(shè)置凈殘值跟不設(shè)置凈殘值有什么區(qū)別嗎
就是你折舊的時候,一個是全額折舊,折舊完了之后凈值是零
如果是有殘值的話,你折舊完了之后,剩余的價值是你殘值的那一部分。