您好 當(dāng)月支付當(dāng)月的社保要做計提的分錄 分錄這樣寫正確的

老師您好,當(dāng)月繳納當(dāng)月的社醫(yī)保需要 計提嗎 借:管理費用—社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 借:應(yīng)付職工薪酬- 貸:銀行存款 還是 直接 借 :管理費用-社保 貸:銀行存款
老師當(dāng)月支付當(dāng)月的社保要做計提的分錄嗎?是不是借管理費用公司社保,貸應(yīng)付職工薪酬社保,借應(yīng)付職工薪酬社保,貸銀行存款,是這樣做的嗎
哪個計提支付分錄是對的?借:管理費用-社保50 其他應(yīng)收款-社保-個人 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保100 借:應(yīng)付職工薪酬100 貸:其他應(yīng)收款-社保個人 貸:銀行存款50 / 借:管理費用:50 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保50 借:應(yīng)付職工薪酬-社保50 貸:銀行存款50 ?
老師 計提社保 借:管理費用--社保費 貸:應(yīng)付職工薪酬_社保 公司 繳納 借 應(yīng)付職工薪酬 社保 公司 應(yīng)付職工薪酬 個人 貸:銀行存款 這樣可以嗎?
老師,請問,當(dāng)月工資下月發(fā)放,當(dāng)月社保當(dāng)月繳納,怎么做分錄?是不是 計提并繳納當(dāng)月社保, 借:管理費用-社保費單位部分 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費單位部分 其他應(yīng)收款-社保個人部分 貸:銀行存款。 計提工資 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬應(yīng)發(fā)數(shù)
老師,申請數(shù)電發(fā)票,是在發(fā)票使用-發(fā)票用票需求申請 對吧?不是選擇發(fā)票領(lǐng)用對吧
發(fā)放貸款是借銀行存款一卡號,貸短期借款,那我轉(zhuǎn)到同行另一個卡,分錄是不是借銀行存款一卡號,貸銀行存款卡號2
汽車公司。幫客戶買的汽車用品配件怎么入賬?分錄怎么做
老師你好,我們是山東淄博的,如果想按三倍社保基數(shù)繳納保險,然后個稅繳納最少的話,應(yīng)該年收入做到多少呢?他現(xiàn)在每月的繳費基數(shù)是22076,專項扣除是子女教育 2個孩子
老師,我問下,我們申報稅種沒有契稅,為啥稅務(wù)局通知讓我們補交契稅,
老師你好,我們公司是制造業(yè),報廢了一批200萬的產(chǎn)成品,與報廢廠簽訂了合同,取得收入2萬多,發(fā)票已開,款項已收回,這種情況下我計入哪個科目?進項稅額不用轉(zhuǎn)出
求分錄這個題全部分錄
老師,請問公司沒有現(xiàn)金出入,沒記過現(xiàn)金日記賬,S局讓提供現(xiàn)金日記賬,該怎么補
老師,發(fā)工資可以打到社??▎?/p>
老師主表出現(xiàn)黃嘆號,應(yīng)該怎么填寫
好的,謝謝老師
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老師工會經(jīng)會的也要計提嗎?
工會經(jīng)會的也要計提 是的
好的謝謝老師
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就是假如我6月份沒計提,那我這個月是不是要做兩筆計提的分錄,一筆計提支付上個月的,一筆計提支付這個月的
是的 這樣理解正確的
好的謝謝老師
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