您好 當(dāng)月支付當(dāng)月的社保要做計提的分錄 分錄這樣寫正確的
老師您好,當(dāng)月繳納當(dāng)月的社醫(yī)保需要 計提嗎 借:管理費用—社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 借:應(yīng)付職工薪酬- 貸:銀行存款 還是 直接 借 :管理費用-社保 貸:銀行存款
老師當(dāng)月支付當(dāng)月的社保要做計提的分錄嗎?是不是借管理費用公司社保,貸應(yīng)付職工薪酬社保,借應(yīng)付職工薪酬社保,貸銀行存款,是這樣做的嗎
哪個計提支付分錄是對的?借:管理費用-社保50 其他應(yīng)收款-社保-個人 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保100 借:應(yīng)付職工薪酬100 貸:其他應(yīng)收款-社保個人 貸:銀行存款50 / 借:管理費用:50 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保50 借:應(yīng)付職工薪酬-社保50 貸:銀行存款50 ?
老師 計提社保 借:管理費用--社保費 貸:應(yīng)付職工薪酬_社保 公司 繳納 借 應(yīng)付職工薪酬 社保 公司 應(yīng)付職工薪酬 個人 貸:銀行存款 這樣可以嗎?
老師,請問,當(dāng)月工資下月發(fā)放,當(dāng)月社保當(dāng)月繳納,怎么做分錄?是不是 計提并繳納當(dāng)月社保, 借:管理費用-社保費單位部分 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費單位部分 其他應(yīng)收款-社保個人部分 貸:銀行存款。 計提工資 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬應(yīng)發(fā)數(shù)
老師,固定資產(chǎn)清理貸方有余額怎么處理
公司和專利代理公司簽訂的代理服務(wù)合同要繳納印花稅嗎,合同是框架合同,報一件按報價支付一件,合同無金額,然后合同不涉及專利的轉(zhuǎn)讓,只是代我們?nèi)ゾ幾吞峤?,申請的專利所有?quán)屬于公司,這個屬于印花稅技術(shù)合同的范疇嗎
老師,化工業(yè)企業(yè)纖維水分有一定比例嗎?
公司變更了單位名稱,物業(yè)開具專票給我們還是舊的單位名稱,已經(jīng)認(rèn)證半年了,需要處理嗎?
老師收到的運輸發(fā)票是必須要跟貨物對應(yīng)嗎?
老師個稅經(jīng)營所得1季度的利潤總額小于15000,怎么辦
c為何是對的,我認(rèn)為應(yīng)是錯的
郭老師,企業(yè)成立4年,沒有收入,就有一次開了一個幾塊錢,我的開辦費很多,這個不能放在后面做成本嗎
證明公司實繳到位需要什么材料
老師,有3家面試,分別是代賬公司內(nèi)賬會計和代賬會計,另外一家代賬公司財稅咨詢專員,還有一家是食品冷鏈會計,選擇哪家未來發(fā)展前景好呢,謝謝
好的,謝謝老師
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老師工會經(jīng)會的也要計提嗎?
工會經(jīng)會的也要計提 是的
好的謝謝老師
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就是假如我6月份沒計提,那我這個月是不是要做兩筆計提的分錄,一筆計提支付上個月的,一筆計提支付這個月的
是的 這樣理解正確的
好的謝謝老師
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