去稅務(wù)局報(bào)備發(fā)票丟失,然后你給對(duì)方第一聯(lián)復(fù)印件做賬抵扣就可以了。
老師,我公司是一般納稅人,1月份的專(zhuān)票認(rèn)證了兩份,但是1月沒(méi)銷(xiāo)售開(kāi)票,我不想抵扣了,可是勾選了就撤不回來(lái)了,這個(gè)怎么處理
一般納稅人的運(yùn)輸公司 六月份提回來(lái)的車(chē) 但是專(zhuān)票沒(méi)有認(rèn)證和抵扣 這個(gè)月車(chē)賣(mài)出去了 賬務(wù)處理怎么做
老師,7月份公司升成一般納稅人了。但是6月份開(kāi)出去的一份專(zhuān)票,業(yè)務(wù)員還沒(méi)寄走就丟了。請(qǐng)問(wèn)怎么處理?
老師,7月份公司升成一般納稅人了。但是6月份開(kāi)出去的一份專(zhuān)票3個(gè)點(diǎn)的,業(yè)務(wù)員還沒(méi)寄走就丟了。請(qǐng)問(wèn)這種跨月又跨身份的專(zhuān)票發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)都丟了,怎么處理?
老師,我公司7月是小規(guī)模納稅人,給客戶(hù)開(kāi)了一張3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)用發(fā)票,8月份我公司升級(jí)成為一般納稅人,紅沖了7月份開(kāi)的3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,這個(gè)填增值稅申報(bào)表怎么填呢
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專(zhuān)票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
開(kāi)普通發(fā)票…扣6個(gè)點(diǎn)的稅是什么意思?