同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)需要的
老師,2020年有筆費(fèi)用,沒(méi)有發(fā)票,我正常做賬了,在2021年之前匯算清繳的時(shí)候沒(méi)來(lái)發(fā)票,我納稅調(diào)增。如果2021年7月份來(lái)發(fā)票,我需要做賬嗎?
公司2021年匯算清繳做了納稅調(diào)增,調(diào)增了很多費(fèi)用發(fā)票出來(lái),這些我賬務(wù)上要找出來(lái)和剔除出去嗎
2021年的匯算清繳做了納稅調(diào)增,我是做內(nèi)賬的,內(nèi)賬的賬務(wù)上要把調(diào)整部分的發(fā)票剔除出來(lái),和做減少這些支出嗎
我們公司是去年10月份開(kāi)的,公司有20多萬(wàn)裝修費(fèi)是從公賬付的,可取不到發(fā)票的,還有其他很多從公賬出去的沒(méi)發(fā)票費(fèi)用支出,做匯算清繳時(shí)我只需要把這些無(wú)票的調(diào)增就可以了嗎?我沒(méi)做過(guò)匯算清繳,出錯(cuò)了后果會(huì)很?chē)?yán)重嗎?調(diào)增幾十萬(wàn)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)會(huì)罰款么?
老師 我想問(wèn)關(guān)于匯算清繳的問(wèn)題 。22年公司賬上暫估了10萬(wàn),做22年匯算清繳之前這10萬(wàn)發(fā)票拿不進(jìn)來(lái)了。是不是在做匯算清繳時(shí)要納稅調(diào)增這10萬(wàn),然后在稅務(wù)做了調(diào)增,賬務(wù)上的這10萬(wàn)暫估還要給他沖銷(xiāo)掉嗎還是不用了???
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正嗎?
去年收到對(duì)方的租金,今年才給對(duì)方開(kāi)票,要做未開(kāi)票收入嗎
我接了一個(gè)小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒(méi)憑證,什么也沒(méi)有呢,什么也沒(méi)轉(zhuǎn)給我,只把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤(rùn)減去年初利潤(rùn)不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000 那當(dāng)年的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購(gòu)進(jìn)商品所產(chǎn)生的小額運(yùn)費(fèi),可以不計(jì)入成本嗎?
老師,你好,我請(qǐng)問(wèn)一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬(wàn)繳納印花稅嗎?
老師,能詳細(xì)講一下新增社保到社??圪M(fèi)操作流程嗎
老師,退稅率是0就是視同內(nèi)銷(xiāo)征稅嗎?
納稅調(diào)增部分的發(fā)票我要找到和改賬嗎,
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
不是是說(shuō),匯算清繳都是調(diào)表不調(diào)賬的嗎
可以改也可以不改 都可以的
這是什么意思,到底需要改嗎,為什么又可以不改,我是做內(nèi)帳的
同學(xué)你好 這個(gè)比如說(shuō)暫估的就要做 調(diào)增調(diào)減的不用