你好 可以的,這個(gè)不需要換算的,直接是6%的
老師,您好,我想問(wèn)一下,我們是11月份申請(qǐng)的一般納稅人,11月份收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有點(diǎn)擊抵扣勾選,也沒(méi)有點(diǎn)擊發(fā)票不抵扣勾選,那這個(gè)月還可以點(diǎn)擊勾選嗎?
一般納稅人有6個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)我是正常勾選抵扣嗎?不需要換算成13個(gè)點(diǎn)的嗎?
老師,一般納稅人建筑服務(wù)行業(yè),開(kāi)的建筑服務(wù)9個(gè)點(diǎn)的銷售發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)是13個(gè)點(diǎn)的材料,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)稅點(diǎn)高,是正常按13個(gè)點(diǎn)抵扣嗎?
老師我們是一般納稅人6個(gè)點(diǎn)增值稅,進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票13個(gè)點(diǎn)能抵扣嗎?有說(shuō)法嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下,公司11月變更為一般納稅人,但是6月有一張成本票是13個(gè)點(diǎn)的專票,現(xiàn)在這張票掛在進(jìn)項(xiàng)票未認(rèn)證里面,這個(gè)要怎么處理?能把這張票在勾選認(rèn)證里的不抵扣勾選里勾選嗎?
新入行,會(huì)計(jì)用到的財(cái)務(wù)軟件都有哪些?
增值稅主表的分次預(yù)繳金額跟附表4里的哪個(gè)金額要一致
老師,想問(wèn)問(wèn)采購(gòu)6月取得發(fā)票,然后7月紅沖一張6月發(fā)票,剛開(kāi)貿(mào)易公司的,6月按正常入,7月的沖紅發(fā)票怎么做賬呢,分錄怎么寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn)老師,外購(gòu)的庫(kù)存商品發(fā)放給員工做福利,具體的會(huì)計(jì)分錄怎么處理?
電費(fèi)交給物業(yè),物業(yè)開(kāi)給我們 供電*代收電費(fèi) 的專票,可以抵扣吧
這兩種做賬方式。有什么區(qū)別?
租賃業(yè)務(wù)中。為什么租入設(shè)備的運(yùn)輸費(fèi)、安裝費(fèi)計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)。而租入辦公樓,對(duì)辦公樓的裝修費(fèi)卻計(jì)入的是長(zhǎng)期待待攤費(fèi)用,這是為什么?
我們購(gòu)買(mǎi)商品,收到貨有壞的給賣(mài)家退回去了,分錄要怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)聘請(qǐng)聾啞人士,殘疾人,公司在國(guó)家那些政策上是可以申請(qǐng)的啊?
老師好,請(qǐng)教您個(gè)問(wèn)題呢?就是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)尾盤(pán)銷售,2024年12月預(yù)收了一部分錢(qián),但因?yàn)橛行﹩?wèn)題沒(méi)解決,就暫時(shí)沒(méi)有備案,就沒(méi)有申報(bào)增值稅,今年7月開(kāi)具發(fā)票繳納增值稅,合同都簽訂了,客戶還有60萬(wàn)沒(méi)付,沒(méi)付的60萬(wàn)領(lǐng)導(dǎo)要求收到錢(qián)才申報(bào)繳納增值稅,那我收入要全額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是匹配已申報(bào)的增值稅呢?
還有這個(gè)銷項(xiàng)抵完進(jìn)項(xiàng)需要交增值稅5985.67,這個(gè)是不是還得*0.06算出附加稅???
這個(gè)是你的進(jìn)項(xiàng)阿,不需要算附加稅的
一般納稅人只交增值稅和企業(yè)所得稅?
還要考慮附加稅,印花稅等小稅種的