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公司收到留底退稅款,怎么做賬
公司收到存量留底退稅款,怎樣做賬,需要交哪些稅嗎?
老師,這個(gè)月收到增值稅留抵退稅款,請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄?是這樣嗎?先計(jì)提退稅款:借:增值稅留抵退稅款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(留抵稅額退稅),等你收到稅局退稅款時(shí):借:銀行存款,貸:增值稅留抵退稅款
留底退稅收到退稅款后,下次需要繳納增值稅時(shí),會(huì)計(jì)分錄是1、借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅留底稅額;2、借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅留底稅額;貸:銀行存款。這樣對(duì)嗎?
收到增量存量留底退稅款,分錄借銀存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣對(duì)嗎?
老師好,下面這個(gè)操作方式有什么弊端嗎? 大額薪酬發(fā)放流程: 高管年薪及獎(jiǎng)金將通過個(gè)體工商戶與公司簽訂服務(wù)合同的形式發(fā)放,公司按約定時(shí)間支付服務(wù)費(fèi),個(gè)體工商戶向公司開具合規(guī)發(fā)票。
相關(guān)存貨總成本,單位應(yīng)該是“元”吧?
客戶付款500元 銀行扣手續(xù)費(fèi)5元 我們公司實(shí)際收到495元,我們開發(fā)票開的金額是500元,那么5元的差額怎么入賬
房地產(chǎn)企業(yè)計(jì)提繳納樣板間及售樓部的房產(chǎn)稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?去稅金及附加嗎?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓那個(gè)辦辦辦稅人員他不懂嘛,然后他就去這樣做了股權(quán)變更。就是比如說轉(zhuǎn)了轉(zhuǎn)了 100 萬的股份,他轉(zhuǎn)讓的金額就是100 萬元,10 萬元的股份就是 10 萬塊錢。做的是這樣的股權(quán)協(xié)議,然后工商稅務(wù)都已經(jīng)變更完了,現(xiàn)在就是要交稅。然后這種情況下,能不能不交?或者是撤銷這這這次的這這個(gè)轉(zhuǎn)股的這這個(gè)協(xié)議?
我這是記賬服務(wù)公司 那我給員工支付公司 可以分錄直接做在 主營業(yè)務(wù)成本-工資 上嗎
成品油發(fā)票一定是左上角有成品油發(fā)票么?
老師,請(qǐng)問股東分紅,有什么方法可以合理合規(guī)的減少稅收?以其他什么方式發(fā)放?
老師,水草清理服務(wù)費(fèi)屬于什么稅收編碼?
老師,有家公司的賬,老板讓我把代賬公司的賬重新對(duì)接一下,加了代賬公司應(yīng)該對(duì)接哪方面的
那就是不需要繳稅了?
是的? 是不需要繳稅的
月末增值稅的賬務(wù)處理
增值稅計(jì)提 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 增值稅繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款