您好 貸:固定資產(chǎn) 貸方紅字 貸:累計(jì)折舊 貸方藍(lán)字

請(qǐng)問,固定資產(chǎn)折舊寫錯(cuò)分錄了,跨年怎么調(diào)整?之前把分錄寫錯(cuò):借:管理費(fèi)用 -辦公費(fèi) 貸:低值易耗品,第二個(gè)錯(cuò)誤分錄是,借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) ,這種一次性加速折舊是錯(cuò)誤的,這是19年的分錄做錯(cuò)了,不用做匯算調(diào)整,怎么調(diào)分錄?或者說這分錄對(duì)的嗎?
19年20年固定資產(chǎn),計(jì)提折舊,都是借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi),貸:庫(kù)存現(xiàn)金,做錯(cuò)了,現(xiàn)在怎么改正?
為什么固定資產(chǎn)盤盈要用以前年度損益調(diào)整,沖減的為什么是管理費(fèi)用?分錄是,借:固定資產(chǎn) 貸:累計(jì)折舊,以前年度損益調(diào)整
2018年有幾個(gè)固定資產(chǎn),當(dāng)時(shí)做賬計(jì)入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在調(diào)到固定資產(chǎn),是做借固定資產(chǎn),貸“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”還是最借固定資產(chǎn),借管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)),補(bǔ)提2018年至今固定資產(chǎn)的折舊,做借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸累計(jì)折舊,還是做借管理費(fèi)用,貸累計(jì)折舊
固定資產(chǎn)以前年度賬務(wù)處理錯(cuò)誤,正確的是,借管理費(fèi)用等,貸累計(jì)折舊,錯(cuò)誤寫的是 借:管理費(fèi)用,貸,固定資產(chǎn),怎么調(diào)整改正
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫(kù)單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦

