您好 貸:固定資產(chǎn) 貸方紅字 貸:累計(jì)折舊 貸方藍(lán)字
請(qǐng)問(wèn),固定資產(chǎn)折舊寫錯(cuò)分錄了,跨年怎么調(diào)整?之前把分錄寫錯(cuò):借:管理費(fèi)用 -辦公費(fèi) 貸:低值易耗品,第二個(gè)錯(cuò)誤分錄是,借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) ,這種一次性加速折舊是錯(cuò)誤的,這是19年的分錄做錯(cuò)了,不用做匯算調(diào)整,怎么調(diào)分錄?或者說(shuō)這分錄對(duì)的嗎?
19年20年固定資產(chǎn),計(jì)提折舊,都是借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi),貸:庫(kù)存現(xiàn)金,做錯(cuò)了,現(xiàn)在怎么改正?
為什么固定資產(chǎn)盤盈要用以前年度損益調(diào)整,沖減的為什么是管理費(fèi)用?分錄是,借:固定資產(chǎn) 貸:累計(jì)折舊,以前年度損益調(diào)整
2018年有幾個(gè)固定資產(chǎn),當(dāng)時(shí)做賬計(jì)入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在調(diào)到固定資產(chǎn),是做借固定資產(chǎn),貸“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”還是最借固定資產(chǎn),借管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)),補(bǔ)提2018年至今固定資產(chǎn)的折舊,做借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸累計(jì)折舊,還是做借管理費(fèi)用,貸累計(jì)折舊
固定資產(chǎn)以前年度賬務(wù)處理錯(cuò)誤,正確的是,借管理費(fèi)用等,貸累計(jì)折舊,錯(cuò)誤寫的是 借:管理費(fèi)用,貸,固定資產(chǎn),怎么調(diào)整改正
老師,我們漏了一筆應(yīng)付賬款,怎么補(bǔ)錄?上月的了
你好,老師,之前我們課堂上老師講的編制這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,他是根據(jù)科目余額表的期末余額數(shù)來(lái)編制的,這樣科目余額表的期末余額數(shù)應(yīng)該是跟資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)是相等的是吧?
老師,我給我們老板另一個(gè)公司代賬,工資從私賬走,不報(bào)個(gè)稅系統(tǒng),現(xiàn)在出納要給我打工資問(wèn)我摘要怎么寫,這個(gè)摘要怎么寫對(duì)自己最有利啊
CPA財(cái)管:傳統(tǒng)杜邦分析體系里,測(cè)量?jī)攤苣芰Φ摹窘?jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~】,是指 投資理論里的,營(yíng)業(yè)現(xiàn)金毛流量、營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量,還是實(shí)體現(xiàn)金流量?
個(gè)體戶可以自己網(wǎng)上注銷嗎?
老師請(qǐng)教一下。如果當(dāng)月計(jì)提的工資 部分當(dāng)月沒(méi)有發(fā)的話 在實(shí)發(fā)工資表里 要做 實(shí)發(fā)工資的數(shù)據(jù)嗎、備注:未發(fā)嗎 還是 等實(shí)際發(fā)放等時(shí)候才能填 實(shí)發(fā)工資數(shù)據(jù) ,如果不填的話 是否是等補(bǔ)發(fā)的時(shí)候 再多做一張 實(shí)際發(fā)放的表備注補(bǔ)發(fā)部分的工資呢
老師好,跨省報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,是不是代扣代繳系統(tǒng)也要選擇外省的,怎么沒(méi)看到選擇的地方呢
老師12章或有事項(xiàng)銷售合同支付違約金存在標(biāo)的資產(chǎn)分錄怎么寫呢?謝謝老師
一般納稅人企業(yè)所得稅稅率是多少
@樸老師,今年我們高企復(fù)審,我想問(wèn)下高新技術(shù)產(chǎn)品占總收入的比重要超過(guò)60%,請(qǐng)問(wèn),對(duì)于這塊的核查稅務(wù)人員會(huì)在哪些方面要求提供佐證判定為確實(shí)是高新技術(shù)產(chǎn)品?因?yàn)閭儸F(xiàn)在是有銷售合同和發(fā)票,但是其他的東西沒(méi)有,想咨詢一下?