同學(xué)您好,從價定率征收的計(jì)稅依據(jù)按照納稅人銷售應(yīng)稅產(chǎn)品向購買方收取的全部價款確定,不包括增值稅稅款。 計(jì)入銷售額中的相關(guān)運(yùn)雜費(fèi)用,凡取得增值稅發(fā)票或者其他合法有效憑據(jù)的,準(zhǔn)予從銷售額中扣除。祝您學(xué)習(xí)愉快!
老師,收購農(nóng)產(chǎn)品深加工計(jì)算抵扣轉(zhuǎn)出已抵扣稅額,為什么要用農(nóng)產(chǎn)品 賬面成本÷(1-10%)*10%??為什么不是直接乘以扣除率??求解
建筑業(yè)每年企業(yè)所得稅匯算清繳時,工程施工成本中的餐費(fèi)、招待費(fèi)要按限額計(jì)算扣除嗎?還是直接計(jì)入項(xiàng)目成本核算的不需要計(jì)算調(diào)增?
委托加工生產(chǎn)貨物的時候,委托加工收回對外銷售,,已知銷售價高于計(jì)稅價格,算應(yīng)納消費(fèi)稅時候要減去代扣代繳的費(fèi)用,這個代扣代繳的費(fèi)用是用成本費(fèi)用乘以稅率還是用成本費(fèi)?加工費(fèi)的和乘以稅率
物流外調(diào)車運(yùn)輸結(jié)算費(fèi)用能計(jì)入公司成本嗎,可以稅前扣除嗎,付外調(diào)車運(yùn)輸費(fèi)用能從對公賬戶走嗎?付外調(diào)車運(yùn)輸費(fèi)財(cái)務(wù)這邊需要哪些資料做為附件?
算資源稅需要把運(yùn)輸費(fèi)等價外稅扣除再乘以稅率嗎?還是直接按產(chǎn)品成本計(jì)算
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開具專用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計(jì)在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
這個題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)