您好,附加稅不會退稅的
老師您好,如果有退款退增值稅那附加稅退不退
出口退稅的原理是怎樣,公司是自產(chǎn)自銷,每當(dāng)進(jìn)項大于銷項,有留底的時候,與出口銷售的稅額比較,哪個少退哪個,如果退進(jìn)項留底部分,其與出口退稅差額要征收附加稅,但如果退出口部分,進(jìn)項留底部分可以留底下期,并且不用交免抵退附加稅。
老師留底退稅如果后期產(chǎn)生的附加稅怎么辦啊
老師,假設(shè)6月份一般人的銷項是60,進(jìn)項是 65,留底5; 7月份的銷項是80,進(jìn)項是70 如果6月份不申請留抵退稅,那7月份增值稅是80-70-5=5,附加稅是5*(5%+3%+2%)=0.5 如果6月份申請留抵退稅,那就是沒有留抵了,那7月份增值稅是70-60=10,附加稅是10*(5%+3%+2%)=1 申請留抵退稅還要多交附加稅,老師,你看我算的是有啥問題么
老師,你好,如果留底退稅,那附加稅退嗎?
老師,因我公司與甲公司協(xié)商,為彌補甲公司訂單號120費用損失1000元,我們公司少收甲公司訂單號221貨款1000元,請問老師,這1000元款怎么做賬,會計分錄怎么做
批發(fā)零售行業(yè)可以享受加計研發(fā)扣除嗎
自有房產(chǎn)的房產(chǎn)稅是怎么計算。怎么交稅的啊
老師問一下現(xiàn)在公司的車付車輛購置稅自動回扣款嗎
小規(guī)模沒有取得對應(yīng)的成本發(fā)票,需要怎么交稅的
老師麻煩問下,小微企業(yè)的335,是指報表前面的利潤不超過300萬,還是應(yīng)納稅所得額不超過300萬呢?
制作公司抬頭的打印制作費用計入哪里
我們生產(chǎn)型出口企業(yè),有一筆出口是2月份的,貨發(fā)了款收不到了,發(fā)票是2月開的,2月已報關(guān),現(xiàn)在能紅沖掉嗎?
老師 我家是高企 主要也是干技術(shù)服務(wù)的 但是今年銷項表技術(shù)費才開了20萬 開回一張票票額100萬 認(rèn)證的話成本大于收入太多了 這個該怎么弄
月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄