同學(xué) 商貿(mào)企業(yè)每月都正常經(jīng)營,為啥進項總是大于銷項呢,這個是不是有些業(yè)務(wù)沒有開具發(fā)票 也沒有申報未開票收入?
本公司是商貿(mào)公司,主要經(jīng)營汽車銷售和汽車配件銷售的,每個月開票金額200萬左右,我們每個月都有足夠的進項發(fā)票,還需要交增值稅嗎。如果長期不交增值稅,稅負率達不到行業(yè)標準,會不會被稅務(wù)局查呢
甲公司為增值稅一般納稅人,2020年9月1日銷售A商品5000件并開具增值稅專用發(fā)票。每件商品的標價為200元(不含增值稅),A商品適用的增值稅稅率為13%;每件商品的實際成本為120元;由于是成批銷售,甲公司給予客戶10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30;A商品于9月1日發(fā)出,客戶于9月9日付款。該項銷售業(yè)務(wù)屬于在某--時點履行的履約義務(wù)。假定計算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。請進行相關(guān)賬務(wù)處理。
業(yè)務(wù)題:甲公司為增值稅一般納稅人,2020年9月1日銷售A商品5000件并開具增值稅專用發(fā)票。每件商品的標價為200元(不含增值稅),A商品適用的增值稅稅率為13%;每件商品的實際成本為120元;由于是成批銷售,甲公司給予客戶10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30;A商品于9月1日發(fā)出,客戶于9月9日付款。該項銷售業(yè)務(wù)屬于在某--時點履行的履約義務(wù)。假定計算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。請進行相關(guān)賬務(wù)處理。
甲公司為增值稅一般納稅人,2020年9月1日銷售A商品5000件并開具增值稅專用發(fā)票。每件商品的標價為200元(不含增值稅),A商品適用的增值稅稅率為13%;每件商品的實際成本為120元;由于是成批銷售,甲公司給予客戶10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30;A商品于9月1日發(fā)出,客戶于9月9日付款。該項銷售業(yè)務(wù)屬于在某--時點履行的履約義務(wù)。假定計算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。請進行相關(guān)賬務(wù)處理。
增值稅,總公司移送貨物到同一縣市的分公司用于銷售,不視同銷售,移送當天不確認增值稅。如果銷售給消費者時開票和收款都是以總公司的銀行賬戶和抬頭的話,按照總公司(一般納稅人)13%確認銷項,同時總公司購貨的進項也可以抵扣,分公司不涉及增值稅處理。如果銷售給消費者時開票和收款是分公司的銀行賬戶和抬頭的話,按照分公司(小規(guī)模)3%確認銷項?分公司是一般納稅人的話13%確認銷項?需要做一個總公司銷售給分公司的銷售處理嗎?總公司確認銷項,開票給分公司,分公司拿到發(fā)票,如果分公司是一般納稅人,可以抵扣進項,如果是小規(guī)模,含稅金額作為分公司的庫存商品。 麻煩懂的老師回答下,我的理解是否正確?
老師,麻煩問下?服裝設(shè)計及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過審計,審計報告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
老師 辦理退稅的時候發(fā)現(xiàn)進項1月份被做了增值稅抵扣勾選,并且已經(jīng)抵扣了。這個情況還能作廢,進項轉(zhuǎn)出再重新做出口退稅勾選嗎?
老師,公司是制造業(yè),之前是按照一般商貿(mào)做的成本,現(xiàn)在要按照制造業(yè)企業(yè)做可以嗎?
老師你好!資產(chǎn)負債表的合計不能為負數(shù)是嗎? 應(yīng)收和預(yù)收的需要在填負債表時分開填寫嗎
老師,我公司注冊資本200萬,甲股東65%,已股東35%,現(xiàn)在新進入一個股東,有兩種方案,第一,注冊資本不變,丙投入48萬,占比24%,48是不是分別發(fā)給甲乙?甲乙同比例稀釋,甲乙申報個稅需要繳納個稅嗎?第二丙投入48注冊資本248萬,這48是不是直接打到公司。甲乙不用申報個稅?
老師這個個稅認定是9月1好號,就從10月1號開始申報是嗎?
老師可以簡單總結(jié)一下耕地占用稅和契稅的納稅義務(wù)時間和他們兩個的特點嗎
老師企業(yè)所得稅第二個季度交的稅減去第一個季度交的稅,對嗎 第一個季度比第二個季度稅交的多怎辦,預(yù)繳給退稅嗎
哦,也有這個可能是未開票收入,有的客戶賬面預(yù)收賬款很多,那我就可以把一些時間長的預(yù)收款做成未開票收入,可以么
同學(xué),? 這個是可以的。有的客戶賬面預(yù)收賬款很多---區(qū)分出來 哪些是未開票收入。