同學(xué)你好,可以計(jì)提點(diǎn)費(fèi)用,讓未分配利潤是虧的就行了,比如計(jì)提租賃費(fèi),借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi),28000元,貸:應(yīng)付賬款租賃費(fèi),28000元。

老師,貨幣資金現(xiàn)在是27000,未分配利潤是27000。賬是平的。老板想讓未分配利潤是虧的。我沒有那么多錢怎么是虧的呢?
老師,比如我賬上有100萬未分配利潤是貨幣資金,現(xiàn)在我要把這筆未分配利潤投資入股另外的企業(yè),分錄是怎樣做的呢
老師,比如我賬上有100萬未分配利潤是貨幣資金,現(xiàn)在我要把這筆未分配利潤投資入股另外的企業(yè),分錄是怎樣做的呢?未分配利潤那里要做什么調(diào)整嗎
老師,現(xiàn)在公司進(jìn)行清算,未分配利潤是虧損,但是賬戶上有現(xiàn)金,這個(gè)錢怎么分配呢?
老師,公司注銷,實(shí)收資本和未分配利潤,未分配利潤是虧損的,這些怎么處理
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦


老師,我沒說清楚,這是要注銷的公司。我這里可以有27000以上金額的成本票,但是沒那么多錢,怎么支出去呢?
同學(xué)你好,可以直接支出27000元就行了。用鉛筆注明一下,只支付27000元。
老師,完整問題是:要注銷的公司。我這里可以有27000以上金額的成本票,但是沒那么多錢,貨幣資金現(xiàn)在是27000,未分配利潤是27000。賬是平的。老板想讓未分配利潤是虧的,不想交個(gè)稅。但是我沒有那么多錢怎么能讓利潤是虧的呢?
同學(xué)你好,那只能是直接支付27000元,把未分配利潤做平,就行了,不能做虧損了。
那注銷的時(shí)候那些虧損的公司,是怎么虧的?每個(gè)公司都虧不了是嗎?
同學(xué)你好,因?yàn)樘潛p的公司是有固定資產(chǎn)折舊的,或者購進(jìn)貨物低價(jià)銷售了。
意思是到最后一注銷的時(shí)候,還有固定資產(chǎn)沒有折舊完。未分配利潤就是負(fù)數(shù)是嗎?
同學(xué)你好,是的,你理解正確。