你好!這個當(dāng)然是有風(fēng)險的了,不是一個協(xié)議可以解決的。
老師好,我們是小規(guī)模餐飲業(yè),在A家購買的食材,貨款也付給了A家,但是A家是個體戶沒有發(fā)票,每次A家都是向他的供貨商B公司索要發(fā)票給我們,但是發(fā)票的銷售方信息寫的都是B公司的信息,但是我們貨款都是付給A家的,與B公司沒有交易。這樣有風(fēng)險嗎?
我們公司是境內(nèi)企業(yè),要從境外企業(yè)B進口貨物,貨物是境外工廠A生產(chǎn)直接發(fā)貨的(A,B不在同一國家和地區(qū)),我們合同是跟B簽訂的,進口報關(guān)也是由我們自己辦理,也就是說這批貨是B先從A購買并在B企業(yè)所在地報關(guān)一次,我們再從B進口并在我國報關(guān)。然后現(xiàn)在為了卸貨更快,B提議我們直接把大部分貨款付給境外工廠A在我國境內(nèi)的委托收款企業(yè)a,剩下的一部分再付給境外企業(yè)B,這部分可以理解為B在這次交易中賺的差價,這樣有問題嗎?
我們公司是境內(nèi)企業(yè),要從境外企業(yè)B進口貨物,貨物是境外工廠A生產(chǎn)直接發(fā)貨的(A,B不在同一國家和地區(qū)),我們合同是跟B簽訂的,進口報關(guān)也是由我們自己辦理,也就是說這批貨是B先從A購買并在B企業(yè)所在地報關(guān)一次,我們再從B進口并在我國報關(guān)。然后現(xiàn)在為了卸貨更快,B提議我們直接把大部分貨款付給境外工廠A在我國境內(nèi)的委托收款企業(yè)a,剩下的一部分再付給境外企業(yè)B,這部分可以理解為B在這次交易中賺的差價,這樣有問題嗎?
我們出口貨物給A,A賣給B,但是我們貨直接發(fā)給了B,款是A打給我們的,所有的報關(guān)信息都是B,這個需要什么樣的協(xié)議嘛
我們是一家拍賣公司,唯一的成本是給A平臺的,之前一直直接將錢打給A公司,A公司給我們開票,開:信息咨詢費。 現(xiàn)在我們跟A不直接合作了,但是因為業(yè)務(wù)需要,所以要通過第三方B公司,B與A是合作關(guān)系; 我們將錢打給B公司,B再打給A公司,B給我們開:代理服務(wù)費。 請問,假設(shè)我們打款2.3萬給B,B再打款2萬給A,0.3萬是B收A的服務(wù)費,請問會計分錄怎么做?可以將2.3萬全部記入管理費用-辦公費嗎?有其他做法嗎?
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認預(yù)計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
這個有什么處理的方法么
已經(jīng)發(fā)生了
說實在的,沒有辦法。那些協(xié)議,到了稅局查的時候,人家根本不會看
只有收款的名字 和其他信息不一樣,可以說明寫兩家是一家么
我知道啊,可以留一份備查,但是如果真的有問題的時候,這個協(xié)議不一定有用。