?你好 ;? ?不可以哈; 這個不能稅前扣除的; 按實際招待費做賬的? ?
老師你好 我在想一個問題哈,像平時我們辦公室有的人他們?nèi)マk事可以報銷50塊錢單邊滴滴打車費用等,但是這個員工他自己坐公交回的公司,但是他也報銷了這50塊錢,只是這50塊錢他也開票了,票是由于他平時好幾次打車金額她開在一起合計,合計發(fā)票上也沒有顯示是幾次,行程里有。 但是他只給我們財務報銷打了發(fā)票?這種情況稅務查公司賬時候能過關嗎老師?能否查出這是幾次的來抵這次的?
老師,我們公司是生產(chǎn)儲能設備的企業(yè),我們會購買一些材料如電芯,集成電路,鋼網(wǎng),微電子,電子元件,溫控器等各種物料,還會買集裝箱用于組裝,也就是這些物料都會放在集裝箱里最后變成一個儲能產(chǎn)品,可以用來能量儲存,會賣給一些有需要儲能產(chǎn)品的企業(yè)。像這種業(yè)務,我們怎么進行成本核算?是在生產(chǎn)成本里面核算嗎?然后結轉(zhuǎn)到庫存商品,賣出去之后就結轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本嗎?因為價值比較大,金額兩百多萬,這種可以放在生產(chǎn)成本里嗎?目前我們就這一種產(chǎn)品,后續(xù)有可能也是類似的產(chǎn)品,但是規(guī)格型號或者性能不一樣。所以我想確認一下成本核算方式。還是作為在建工程核算?結轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),然后賣出?謝謝老師
老師,我想請問一下,像這種招待費的,實際是買的煙,但是找的打印紙1600元的發(fā)票來代替。這種報銷流程,可以在企業(yè)微信里面走嗎?
老師,我新到一家公司,今天去醫(yī)院做的入職體檢,公司的人事跟我說,體檢費用在150以內(nèi)可以報銷,醫(yī)院這邊給了一張財政收據(jù),但是開具日期是今天的日期。但是有個問題,公司有兩個月的試用期,說是要轉(zhuǎn)正以后才可以報銷。但是轉(zhuǎn)正之后,就是明年了。那這個財政收據(jù)是今年12月份的,到時候跨年了,請問明年到公司報賬的話,這個體檢費是計入到明年的費用嗎?明年5月30日之前做2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳,像這種今年的發(fā)票,做賬做到明年的話,需要調(diào)增嗎?體檢費實際是170元,兩個月轉(zhuǎn)正之后可以報銷150元。
老師:您好,請教一下新公司財務說采用無紙化辦公,所以財務內(nèi)賬沒有任何紙質(zhì)票據(jù)存檔,系統(tǒng)上的是金碟系統(tǒng),但金碟系統(tǒng)里面的財務賬沒有任何附件。需查原始憑證只有去企業(yè)微信里面的審批流附件查找,需要付款憑證只有看銀行流水。相當于審批流和金蝶賬是分開的,沒有關聯(lián)。那么我想問一下,這種財務記賬方式有問題嗎?會有什么財務漏洞?公司財務說是采用無紙化辦公,所以財務沒有任何紙質(zhì)票據(jù)存檔,系統(tǒng)上的是金碟系統(tǒng),但金碟系統(tǒng)里面的財務賬沒有任何附件。需查原始憑證只有去企業(yè)微信里面的審批流附件查找,需要付款憑證只有看銀行流水。相當于審批流和金蝶賬是分開的,沒有關聯(lián)。那么我想問一下,這種財務記賬方式有問題嗎?會有什么財務漏洞?
老師,我是小規(guī)模納稅人,這個季度有一筆無票收入,應該怎么填呢
公司付酒店餐飲費,有600多張餐券,需要附到憑證后面嗎?
長期待攤費用。老師在哪個財務報表哪個科目里體現(xiàn)啊。
你好老師 我公司開勞務發(fā)票給客戶,但是客戶的營業(yè)范圍沒有勞務這塊,我公司還能開票給客戶嗎,開了的話發(fā)票客戶能使用不
老師經(jīng)營所得個稅一季度收入8萬,成本費用是75000,二季度收入是9萬,成本費用是71000,三季度收入50萬,成本費用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個稅
老師好:請問我單位前年繳的印花稅應該是減半征收,會計不小心全額繳了,現(xiàn)在稅務局給退回來了那一半,我得怎么走賬呢?
老師,這個季度我有兩筆收入,其中一筆2800是沒有成本票的,想著明年調(diào)增交稅,那我這個月做了收入后還要做什么分錄就可以了呢?
小規(guī)模納稅人一個季度開票20萬,享受增值稅免征優(yōu)惠政策。會計分錄里,他的營業(yè)外收入是多少? 現(xiàn)在電子稅務局所得稅申報的時候,他提示營業(yè)外收入需要大于增值稅報表里的免征增值稅額, 原來做賬是主營業(yè)務收入等于20÷1.01=19.80萬,營業(yè)外收入0.2萬, 按照現(xiàn)在所得稅報表的要求營業(yè)外收入等于19.8*0.03=0.594萬, 0.594-0.2=0.394,這個數(shù)怎么做賬?借什么?然后貸方營業(yè)外收入嗎?
老師,我們公司想投標一個業(yè)務,但是資質(zhì)不夠,現(xiàn)在請另外一個公司投標,并且已經(jīng)中標,我們公司現(xiàn)在想承接這個標的,怎么處理好呢?
老師 計提社保的分錄和繳納的分錄給我發(fā)一下
老師,我的意思是,就是因為不可以稅前扣除,所以找的打印紙1600元的發(fā)票報銷的。我是想知道,這種情況的話,可以在企業(yè)微信里面走流程嗎?
?你好 ;? ? ? 不能哈;? 你這個本身就是替票了 就有風險的; 你? 想走? 打印機紙品做賬 ;這樣會虛假做賬的? ?
老師,但是實際就是會有業(yè)務招待費這種買煙酒,或者紅包支出,這種也是為了擴展業(yè)務,應該每家公司都會涉及這些的吧。只是說,要怎么去處理好這塊,減少風險問題。
?你好 ;? 那也是計入招待費去核算的; 是的。 實際中有;? ? 你們 匯算調(diào)增招待費? ? ?