你好 1;? ? 你們要看你轉(zhuǎn)的是什么業(yè)務(wù)的; 比如? 工資; 年終獎(jiǎng) ;報(bào)銷款 ; 勞務(wù)費(fèi)? ;? 分紅都可以轉(zhuǎn)的 ; 主要是看你業(yè)務(wù)內(nèi)容來判斷的??
老師,老板現(xiàn)在接手了一個(gè)建筑勞務(wù)公司的賬務(wù),但是之前的賬應(yīng)該是對(duì)方臨時(shí)趕的,很多錯(cuò)誤對(duì)不上,根據(jù)現(xiàn)有的憑證從新做賬后,往來應(yīng)其他收款是負(fù)數(shù),老板說不能掛這個(gè)應(yīng)收款,我給他說了這個(gè)是按照對(duì)公銀行流水來,他說做還款,我說這樣銀行賬余額就對(duì)不起,不知他是不懂還是覺得做一筆平往來款就可以了,我說這個(gè)明顯就是走的私賬,只有掛個(gè)人往來,而且還要有附件憑證,我不知道他覺得隨便做賬就可以了不用任何依據(jù)?老師這個(gè)情況該怎么處理?
你好老師,我平時(shí)盡量控制公轉(zhuǎn)私,老板知道其他公司平時(shí)就是幾百萬隨便轉(zhuǎn),說人家為啥可以隨便轉(zhuǎn),我都不知道咋回復(fù),質(zhì)疑我。我該怎么回復(fù)老板
老師,我們給甲公司對(duì)公打款,后面不合作了,甲公司退回款項(xiàng),當(dāng)時(shí)不知道為什么是退到老板私人卡上了,都很早的事情了,現(xiàn)在也不好再和那邊公司說倒一下賬了,如果就由老板的私人卡轉(zhuǎn)回到我們公司的公賬,這種可以不,有啥風(fēng)險(xiǎn)沒
老師好,由于我們存在虛開發(fā)票的情況,稅局查到后,整了兩百多萬的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,管理員就讓我們?nèi)ヮI(lǐng)那個(gè) 稅務(wù)通知回去,我們問需要怎么處理,管理員就說把事情告訴你老板,他也沒說怎么處理,開給我們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的公司,我們都聯(lián)系不上,現(xiàn)在不知道辦,請(qǐng)老師指條方向 老師,之前問題老師了,有滿意的回復(fù)了,現(xiàn)在想加問一下, 到現(xiàn)在我老板還沒處理得,那我很糾結(jié),今天需要申報(bào)增值稅嗎?我是等處理好再申報(bào),還是,今天就報(bào),一直不扣款呢?
老師,我公司是一家軟件開發(fā)公司,可以在官方應(yīng)用平臺(tái)下載,就是一個(gè)正規(guī)的APP, 但客戶轉(zhuǎn)款是直接轉(zhuǎn)到了我們公司賬戶,而不是在應(yīng)用平臺(tái)支付費(fèi)用,而我們的客戶一般是國(guó)企單位的高管,是有的以個(gè)人身份購買這個(gè)軟件的,有的可能不需要開發(fā)票,有的可能要發(fā)票,現(xiàn)在的問題是客戶不愿意簽合同,我就不知道該怎么給老板和業(yè)務(wù)員講了,說才1萬左右,但客戶每年要續(xù)費(fèi)才可繼續(xù)使用呀,我說公司法要求有合同,業(yè)務(wù)員說個(gè)人網(wǎng)購隨便有幾萬的,都不要合同,我們?yōu)槭裁匆贤?,我說資金四流一致的問題,他們很多不懂,我的問題是我該如何說就能讓老板說服客戶簽合同呢?也大概聊過,我說讓高管的秘書或助理身份簽合同并走賬,他們說那樣也不行,還得給客戶返利的,估計(jì)返利時(shí)也不一定可以要來發(fā)票,我該如何講呢?
老師,知道昨天中級(jí)各科都考了什么嗎?我今天考試,如果知道的話,方便告訴一下我今天就不用去復(fù)習(xí)了
老師問下建筑的工程收入324萬,發(fā)送農(nóng)民工工資是走農(nóng)名工專戶還是正常的對(duì)公發(fā)工資,申報(bào)個(gè)稅是正常的薪金工資申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師怎么查看app最近更新的實(shí)務(wù)課程
投資款小微企業(yè)企業(yè)交2.5印花稅,投資人也需要交2.5印花稅么
老師我想學(xué)下最新的稅務(wù)政策應(yīng)對(duì)實(shí)操,電商的,還有社保的政策的課程,請(qǐng)老師推薦下
當(dāng)年報(bào)關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個(gè)建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?