同學(xué),你好 先開紅字信息表 紅字沖之前的分錄

我們是一般納稅人,去年10月開具了發(fā)票給客戶,現(xiàn)在需要退回作廢,由對(duì)方開具了紅字信息表,我們開具了紅字發(fā)票,相當(dāng)于我們的收入減少了,這部分已經(jīng)抵扣過的進(jìn)項(xiàng)稅產(chǎn)生了留抵,需不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是直接留抵后面的就可以了
你好老師,我們公司是一般納稅人,之前購進(jìn)一批商品,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在發(fā)生了退貨,已經(jīng)開了紅字發(fā)票信息表,現(xiàn)在的賬務(wù)處理是不是:借:庫存商品 ,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))?
一般納稅人發(fā)生無形資產(chǎn)退回,進(jìn)項(xiàng)稅抵扣留抵退稅款也收到銀行賬戶了,是先開紅字信息表還是先做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)分錄怎么做
我們公司是一般納稅人企業(yè),上半年5月份公司來了一張夠車險(xiǎn)的進(jìn)項(xiàng)票,這張進(jìn)項(xiàng)票來了當(dāng)月就抵扣了。當(dāng)月做賬分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)貸:應(yīng)付賬款現(xiàn)在發(fā)票要退回去,并在11月已經(jīng)開了紅字信息表給對(duì)方。不是涉及到已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出重新交稅嗎?11月這張開了紅字信息表的發(fā)票入賬分錄如下對(duì)嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)負(fù)數(shù)貸:應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
老師您好,我們公司12月份客戶紅沖了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出并繳納了稅款,后稅務(wù)局說客戶申請(qǐng)的紅字信息表有誤,無需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在稅款已申請(qǐng)退稅并到賬,那退的增值稅的賬務(wù)怎么處理,要如何調(diào),分錄怎么做?
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麻煩問下正確答案是什么,分錄是什么
老師,電商的全盤怎么做的?你給我大給我說一下大概的流程
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你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市領(lǐng)用商品會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好,老師!會(huì)計(jì)信息采集審核,會(huì)打電話給公司核實(shí)工作經(jīng)歷嗎?
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老師您好,對(duì)方可能不能配合開紅字發(fā)票給我們,那我是在這個(gè)月出紅字信息表,下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對(duì)嗎?
同學(xué),你好 你是銷售方還是購買方?
購買方,發(fā)票也已經(jīng)認(rèn)證抵扣了
同學(xué),你好 不行,你最終要獲取紅字發(fā)票的
今天問過專管員了,專管員說直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是沒操作過,請(qǐng)問老師,怎么轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄該怎么寫
同學(xué),你好 借:無形資產(chǎn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,那紅字信息表我是這個(gè)月出嗎?還是等把這個(gè)增值稅繳回稅務(wù)以后
同學(xué),你好 這個(gè)月出
好的,謝謝老師
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