同學(xué)你好 你的問題是什么

我建筑安裝公司,出售固定資產(chǎn)車輛開了發(fā)票,做賬時(shí)做了固定資產(chǎn)清理,但稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)比對我們利潤表上的營業(yè)收入和我們增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)不一致,少了這個(gè)固定資產(chǎn)清理這個(gè)數(shù)值,請問老師這該怎么辦?固定資產(chǎn)清理這個(gè)應(yīng)該做其他業(yè)務(wù)收入么?這樣營業(yè)收入就能比對上
我們是一家運(yùn)輸公司,有車輛固定資產(chǎn)處理,增值稅納稅申報(bào)表年報(bào)跟利潤表營業(yè)收入數(shù)據(jù)金額不一樣,剛好數(shù)據(jù)就是固定資產(chǎn)清理的數(shù)據(jù)
公司處置了固定資產(chǎn),做賬走的資產(chǎn)處置損益,增值稅納稅申報(bào)表數(shù)據(jù)是根據(jù)開票額自動獲取,這樣就導(dǎo)致利潤表銷售額和增值稅報(bào)表銷售額不一致
老師,請問利潤表收入數(shù)據(jù)和增值稅申報(bào)表收入數(shù)據(jù)不一致可以嘛?差了17萬,原因是報(bào)廢一輛小汽車做了固定資產(chǎn)清理科目
公司的電腦和相機(jī)什么的二手賣掉了,處置價(jià)款計(jì)入了固定資產(chǎn)清理,但是增值稅申報(bào)表里應(yīng)稅銷售額增加了,這樣利潤表里營業(yè)收入的數(shù)據(jù)跟增值稅申報(bào)里的收入總額是對不上的,有什么影響嗎?
1.服裝工廠,初創(chuàng),做內(nèi)賬,老板需要知道進(jìn)出賬,應(yīng)收應(yīng)付,每月利潤率,利潤表,還有員工工資核算,大概百來人的樣子,這些需要用到什么軟件嗎?大概就是這些(倉庫有Erp系統(tǒng)) 2.另外開票,報(bào)稅,做賬交給代賬公司,我負(fù)責(zé)對接,這個(gè)應(yīng)該跟電商沒有關(guān)系吧,老板今天提到電商開票,稅務(wù)問題,有點(diǎn)懵 3.這樣的企業(yè)能去嗎,感覺不能給簡歷加分
沒有中級想做代理記賬會計(jì)能做嗎?有初級非會計(jì)專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
育苗企業(yè)賬務(wù)處理學(xué)什么課程?
有沒有什么軟件可以由實(shí)發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺賬是委外做的,實(shí)際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計(jì)只是在審計(jì)表里做了一個(gè)調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個(gè)稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個(gè)員工買社保,每個(gè)人申報(bào)個(gè)稅工資都填個(gè)人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費(fèi)1400元 那么第二年重新報(bào)也是1400嗎?
申請高企的研發(fā)費(fèi)用臺賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧


納稅申報(bào)表申報(bào)數(shù)據(jù)跟利潤表收了不一樣,我們這個(gè)月處理了一輛固定資產(chǎn)
別人說應(yīng)該一樣,別的月都一樣,就是收了加上固定資產(chǎn)處理的金額就等于納稅申報(bào)表的金額
你是不是固定資產(chǎn)清理了呢
就是清理了,清理的數(shù)據(jù)不在收入,別人說要一致,我就搞不清楚了
這個(gè)你要加上固定資產(chǎn)清理的金額
固定資產(chǎn)清理不是在營業(yè)外收入嗎
不是的 這個(gè)也是需要交增值稅的
納稅申報(bào)表的金額是算收入跟處理資產(chǎn)總金額,利潤表營業(yè)收入就是收入金額
你看一下
同學(xué)你好 這樣就可以
利潤表數(shù)據(jù)是分開的收入,固定資產(chǎn)處理是不是在利潤表營業(yè)外收入出現(xiàn),是虧就是營業(yè)外支出,增值稅納稅申報(bào)的時(shí)候,是放在一起總收入
對的 是這樣做的哦