您好,這個要是費用發(fā)票就通過以前年度損益調(diào)整來做賬
就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個發(fā)票認證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進項稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進行認證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下,不勾選也沒有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經(jīng)申報,然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證,但是我們也沒有進項稅,這樣子的話,有沒有關(guān)系,還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。
1、賬上已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出的進項,但是發(fā)票平臺上忘記了認證,所以還可以勾選為抵扣,還能抵扣嗎?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻煩了,直接勾選不抵扣會不會好點? 2、勾選為不抵扣的專票,但是我賬上也做了進項轉(zhuǎn)出,會不會有什么影響?而且還是好幾個月前的事了 3、我有幾張專票,本來是可以加計抵減的,但是我勾選認證之后在賬里做了轉(zhuǎn)出,沒有抵扣,申報表也是轉(zhuǎn)出了??墒嵌惞軉T打給我說還有未抵扣的加計抵減額。而且稅管員說的加計抵減額,還有我轉(zhuǎn)出的那個竟然對得上,為什么會這樣呢?我要怎么辦?
老師好,我是新手小白剛上崗,做的公司內(nèi)賬,外賬委托給代理記賬公司負責了,請問一下:內(nèi)賬方面,平時收到發(fā)票要把稅給反映出來么?如果反映的話,后面會把發(fā)票都給代理公司,也不知道他們什么時候會勾選確認,勾選多少,這樣的話內(nèi)賬怎么反映出來稅呢?
老師你好,像我們是代理記賬企業(yè),客戶都有去年21度進賬發(fā)票,現(xiàn)在是寄過來要勾選認證?還是怎么呢?如果勾選認證后要不要做賬呢分錄是什么?留底稅額是什么意思?
老師您好,對于餐費發(fā)票無法抵扣進賬。課程是說在平臺進行不抵扣勾選。而又說建議先認證后做進項轉(zhuǎn)出。我理解是既然一上來就是進行不抵扣勾選了,怎么還需要先認證后再進項轉(zhuǎn)出呢?進賬發(fā)票的認證是不是就是勾選提交抵扣的意思?
服務(wù)公司提供的付款申請,付款申請服務(wù)費 20 萬。但是途中付了兩次都沒有付完,可以一直用最原先的付款申請嗎?還是說每次付款都要重新提供最新的付款申請書。第一次付款發(fā)票是開了20萬的
外貿(mào)公司,備了庫存,后來銷售給客戶,請問這個客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進貨的購銷合同如何做資料
如何向正在公示減資公司主張自己的債權(quán)權(quán)利
大宗商品交易:現(xiàn)在采用點價模式交易的是不是在期貨市場上對應(yīng)的標準產(chǎn)品才行。如果現(xiàn)貨市場在期貨市場上沒有對應(yīng)的標準品,是沒法采用點價模式的吧
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負責人,需要負什么責任?
不是費用是采購,這個怎么做呢?
采購的就是直接做賬就行
這個我知道呢,抵扣發(fā)票是去年度的呢,客戶拿過來是留底退稅到時候抵了多少進賬就放記幾張進賬抵扣發(fā)票用么?
可以的,用幾張抵扣幾張就行了
那抵扣進項發(fā)票如何做賬呢?分錄可以發(fā)給我?免稅也需要做賬分錄呢?
借原材料? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸銀行存款? ? 免稅的也得做賬的
老師你這分錄是采購分錄不是抵扣進項稅額分錄啊,免稅的分錄可以一起發(fā)我看下?
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅
你說的免稅是什么意思?