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老師你好,像我們是代理記賬企業(yè),客戶都有去年21度進(jìn)賬發(fā)票,現(xiàn)在是寄過來要勾選認(rèn)證?還是怎么呢?如果勾選認(rèn)證后要不要做賬呢分錄是什么?留底稅額是什么意思?

2022-07-28 11:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-28 11:43

您好,這個(gè)要是費(fèi)用發(fā)票就通過以前年度損益調(diào)整來做賬

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快賬用戶5595 追問 2022-07-28 11:57

不是費(fèi)用是采購,這個(gè)怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2022-07-28 11:57

采購的就是直接做賬就行

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快賬用戶5595 追問 2022-07-28 11:59

這個(gè)我知道呢,抵扣發(fā)票是去年度的呢,客戶拿過來是留底退稅到時(shí)候抵了多少進(jìn)賬就放記幾張進(jìn)賬抵扣發(fā)票用么?

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齊紅老師 解答 2022-07-28 12:08

可以的,用幾張抵扣幾張就行了

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快賬用戶5595 追問 2022-07-28 12:10

那抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何做賬呢?分錄可以發(fā)給我?免稅也需要做賬分錄呢?

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齊紅老師 解答 2022-07-28 12:11

借原材料? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款? ? 免稅的也得做賬的

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快賬用戶5595 追問 2022-07-28 12:21

老師你這分錄是采購分錄不是抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額分錄啊,免稅的分錄可以一起發(fā)我看下?

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齊紅老師 解答 2022-07-28 12:22

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

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齊紅老師 解答 2022-07-28 12:23

你說的免稅是什么意思?

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