同學(xué)你好,是的,你理解的沒(méi)錯(cuò);
2.加加是我國(guó)公民,獨(dú)生子單身,在H公司工作。2019年取得工資收入80000元,在某培訓(xùn)機(jī)構(gòu)授課取得收入40000元,出版著作一部,取得稿酬60000元,轉(zhuǎn)讓專利權(quán),取得特許權(quán)使用費(fèi)收入20000元。已知:加加個(gè)人繳納“三險(xiǎn)一金”20000元,贍養(yǎng)老人支出稅法規(guī)定的扣除金額為24000元,假設(shè)無(wú)其他扣除項(xiàng)目,計(jì)算加加本年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。已知:勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得以收入減除20%的費(fèi)用后的余額為收入額。稿酬所得的收入額減按70%計(jì)算;稅率為10%,速算扣除數(shù)為2520。
某公司為居民企業(yè),2021年度銷售自產(chǎn)產(chǎn)品取得收入6600萬(wàn)元,銷售不再使用的原材料取得收入100萬(wàn)元,出售使用過(guò)的固定資產(chǎn)取得收入90萬(wàn)元,出租房屋取得租金收入240萬(wàn)元,讓渡商標(biāo)使用權(quán)取得收入60萬(wàn)元,取得國(guó)債利息收入為10萬(wàn)元,取得財(cái)政部門(mén)規(guī)定專項(xiàng)用途的財(cái)政資金收入30萬(wàn)元,從甲居民企業(yè)取得權(quán)益性投資收益40萬(wàn)元,企業(yè)當(dāng)年業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生額為80萬(wàn)元。要求計(jì)算:營(yíng)業(yè)收入總額(業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額的基數(shù))=免稅收入總額=不征稅收入總額=當(dāng)年允許扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)=應(yīng)調(diào)增的應(yīng)納所得額=
老師記得還有什么特殊情況嗎?除了金融商品以外,其他的轉(zhuǎn)讓都是怎么計(jì)算銷售額的
2.加加是我國(guó)公民,獨(dú)生子單身,在H公司工作。2019年取得工資收入80000元,在某培訓(xùn)機(jī)構(gòu)授課取 得收入40000元,出版著作一部,取得稿酬 60000元 轉(zhuǎn)讓專利權(quán),取得特許權(quán)使用費(fèi)收入 20000 元。 已知:加加個(gè)人繳納“三險(xiǎn)一金”20000元,贍養(yǎng)老人支出稅法規(guī)定的扣除金額為24000元,假設(shè)無(wú)其他扣除項(xiàng)目,計(jì)算加加本年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。 已知:勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得以收入減除20%的費(fèi)用后的余額為收入額。稿酬所得的收入額減按 70%計(jì)算;稅率為10%,速算扣除數(shù)為2520。
越某是我國(guó)公民,獨(dú)生子単身,在甲公司工作。2020年取得工資收入80000元,在某大學(xué)授課取得收入40000元,出版著作一部,取得稿酬60000元,轉(zhuǎn)讓商標(biāo)使用權(quán),取得特許權(quán)使用費(fèi)收入20000元。己知:趙某個(gè)人繳納“三險(xiǎn)一金”20000元,贍養(yǎng)老人支出稅法規(guī)定的扣除金額為24000元,假設(shè)無(wú)其他扣除項(xiàng)目,趙某本年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅(不考慮其他稅費(fèi))。根據(jù)個(gè)人所得稅稅率表,全“年”應(yīng)納稅所得額超過(guò)36000元至144000元的部分適用稅率為10%,速算扣除數(shù)為2520。試根據(jù)以上信息,計(jì)算趙某2020全年應(yīng)納稅所得額以及應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅(不考慮其他稅費(fèi))。
老師,我公司與客戶簽合同,單價(jià)是含運(yùn)輸費(fèi)的43元,我們又與運(yùn)輸公司簽運(yùn)輸合同,單價(jià)20元,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)運(yùn)輸合同需要交印花稅嗎?按銷售合同我已經(jīng)按單價(jià)43元算了印花稅了
研發(fā)費(fèi)用費(fèi)用化和資本化對(duì)公司有哪些影響?什么情況下需要做資本化處理。公司擁有一項(xiàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)他的價(jià)值依據(jù)是什么?我公司在做一項(xiàng)高新補(bǔ)貼項(xiàng)目,應(yīng)該是資本化處理還是費(fèi)用化處理?
老師,我們酒店有幾個(gè)客房服務(wù)打掃衛(wèi)生的員工,年齡超過(guò)退休年齡了,這個(gè)還必須要買社保嗎?沒(méi)有退休的怎么是必須買嗎,要是不買的話后期怎么規(guī)避公司的風(fēng)險(xiǎn)呢
老師,我想問(wèn)一下,一般納稅人銷售電梯(外購(gòu)非自產(chǎn)),并提供安裝,安裝可以按簡(jiǎn)易征收3%稅率開(kāi)票嗎?
樸老師,那我是叫老板過(guò)一下賬是不是好一點(diǎn),叫他轉(zhuǎn)錢(qián)進(jìn)來(lái),然后再轉(zhuǎn)回給法人,備注歸還借款,等注銷完再轉(zhuǎn)回來(lái)
老師,沖掉了一張去年的專票,然后又開(kāi)了一張相同金額的,需要做分錄嗎
出口貿(mào)易企業(yè),開(kāi)出口發(fā)票名字不知道怎么寫(xiě),幫忙看下,合同和報(bào)關(guān)單不一致。謝謝
老師,律師事務(wù)所收到的體育運(yùn)動(dòng)類發(fā)票可以報(bào)銷入賬不?
請(qǐng)問(wèn)老師,生產(chǎn)企業(yè)出口,既有自產(chǎn)產(chǎn)出口,又有外購(gòu)出口,外購(gòu)直接出口需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷交增值稅嗎,我問(wèn)了好幾位老師了,每個(gè)人說(shuō)法不一樣
老師好 我去年給甲方開(kāi)的票 今年能沖紅嗎?