這種情況。這種情況需要把錯誤的發(fā)票退回去重新開。

老師好,我們是汽車4s店的,我們收到兩張保險公司開給我們的商業(yè)險發(fā)票,一張不含稅12146.64元,稅是653.79元,另外一張是11026.78元,稅是661.6元,之前有預(yù)付給保險公司的2250元。這兩張發(fā)票本來是要開給客戶的,但是開給了我們公司。我想沖掉這兩個客戶的掛賬,我的分錄應(yīng)該怎么做呢
老師,我們這有個公司,新成立不久,8月份沒做賬,但是開了3張發(fā)票,這個月又把上月開的3張票全部沖紅了,那么現(xiàn)在我如何做賬呢,上月的3張發(fā)票還丟了,找不到,我這個咋入賬啊
早上好,老師,我們有兩個公司,其中一個公司購買服裝,但商家發(fā)票開給另一個公司,這個公司呢又做了賬,現(xiàn)在重新開發(fā)票過來,之前開的那張要開紅字沖銷,那我們怎么做賬呢
請問我們之前開給客戶的專票公司名稱少了“上?!眱蓚€字但是客戶已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在需要沖掉重新開??蛻糸_了紅字信息表給我們,但是紅字信息表上的公司名是正確的跟需要沖銷的發(fā)票上公司名稱不一致,那我們根據(jù)下載的紅字信息表開出的負(fù)數(shù)發(fā)票公司名稱也跟需要沖銷的發(fā)票上不一致,這個怎么辦,會不會有問題。
你好,老師,我公司要求三流一致(購買方、受票方、付款方為同一主體),上個月的個人購買方現(xiàn)在要求重新以公司的對公賬戶重新付款,再把之前個人支付的價錢退回給個人(因為公司剛開業(yè),老板不懂發(fā)票要開公司抬頭,合同要以公司名義來簽,價錢要以公司賬戶來付,財務(wù)來了現(xiàn)在要求重新倒一遍),我現(xiàn)在重新收貨款,把之前收的個人款退了,那我上月確認(rèn)的收入成本怎么辦?上月開的發(fā)票現(xiàn)在紅字沖銷嗎?
老師,小規(guī)模納稅人的利潤表上的稅金及附加的數(shù)是增值稅及附加稅申報表及附件一的哪個數(shù)值呀
老師,今天11月11日,申報個人所得稅,所屬期10月的,是以10月份的工資表(11月才發(fā)10月的工資)為基礎(chǔ)申報,還是以10月份發(fā)了多少工資(發(fā)9月份的)為基礎(chǔ)申報?
老師您好,請問公司工商注銷和稅務(wù)注銷哪一個先完成?
董老師,在線不,有房地產(chǎn)問題咨詢您
老師,為什么有些通行費稅額是0,而有些業(yè)務(wù)員拿來的發(fā)票有稅額可以抵扣呢?
受益人信息要備案嗎,股東沒變化
老師我想問一下,公司買的7800元的打印機,我是要做固定資產(chǎn)一會每個月折舊嗎還是做費用比較好
老師好,建筑公司給我公司開的建筑服務(wù)勞務(wù)費發(fā)票我公司要代繳個稅嗎?
您好,開具出口發(fā)票時型號與關(guān)單要一致嗎?
你好!老師,我想問一下公司有其他業(yè)務(wù)收入的,沒開發(fā)票的,是不是跟主營業(yè)務(wù)收入合并到未開票收入里邊,一塊報稅。
您收。。您收到正確發(fā)票時,計入成本或者費用。
我們已經(jīng)做賬了,退回去的話,該怎么做賬呢,重開的話,發(fā)票也不是開給這個做了賬的公司
退?;厝ゾ桶言瓉礤e誤的分錄紅沖。 收到正確發(fā)票時,在正常做帳。
好的,感謝老師
不客氣,祝您工作愉快。