3月做無票收入,(1%的增值稅),減免的增值稅已結轉營業(yè)外收入,4月又開發(fā)票了,(免稅),賬務該怎么處理
老師好,請問,公司小規(guī)模季報,某一季度增值稅為負數(shù),因為開了紅沖發(fā)票,正數(shù)稅額<負數(shù)稅額,該季度只開了普票,就算沒有開負紅沖發(fā)票,該季度正數(shù)金額是小于30萬的,免征增值稅。那么請問這個情況下,還需要將該季度的 負數(shù)增值稅額 轉入營業(yè)外收入嗎,如果需要,請問分錄是什么呢
老師好,4月后小規(guī)模免稅,有開免稅發(fā)票,但之前銷售有退貨也開負數(shù)1%發(fā)票,所以這個負數(shù)怎么做賬借:紅字應收賬款 23268 貸:紅字主營業(yè)務收入 23037.62紅字應交增值稅230.38,因為4月之后公司開票免稅的,請問這個銷售稅額是負數(shù)?應該怎么處理呢?就掛在那里嗎?
老師好,4月后小規(guī)模免稅,有開免稅發(fā)票,但之前銷售有退貨也開負數(shù)1%發(fā)票,所以這個負數(shù)怎么做賬借:紅字應收賬款 23268 貸:紅字主營業(yè)務收入 23037.62紅字應交增值稅230.38,因為4月之后公司開票免稅的,請問這個銷售稅額是負數(shù)?應該怎么處理呢?就掛在那里嗎?
老師,小規(guī)模本月沖紅發(fā)票應交增值稅和附加稅均為負數(shù),申報增值稅時,應納稅額合計不能小于0,怎么處理???
小規(guī)模3月前已計提營業(yè)收入和增值稅,4月開發(fā)票免稅,做沖銷分錄時增值稅為負數(shù)了,請問負數(shù)的增值稅怎么處理
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農產品加工成13%的產品,不應該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農產品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉給農戶的個人卡上,導致賬戶上公轉私有很多人! 農戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務,資料2是1個履約義務,資料3是1個履約義務,對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
借應交稅費應交增值稅負數(shù)貸營業(yè)外收入負數(shù)。