3月做無票收入,(1%的增值稅),減免的增值稅已結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,4月又開發(fā)票了,(免稅),賬務(wù)該怎么處理
老師好,請問,公司小規(guī)模季報,某一季度增值稅為負數(shù),因為開了紅沖發(fā)票,正數(shù)稅額<負數(shù)稅額,該季度只開了普票,就算沒有開負紅沖發(fā)票,該季度正數(shù)金額是小于30萬的,免征增值稅。那么請問這個情況下,還需要將該季度的 負數(shù)增值稅額 轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎,如果需要,請問分錄是什么呢
老師好,4月后小規(guī)模免稅,有開免稅發(fā)票,但之前銷售有退貨也開負數(shù)1%發(fā)票,所以這個負數(shù)怎么做賬借:紅字應收賬款 23268 貸:紅字主營業(yè)務(wù)收入 23037.62紅字應交增值稅230.38,因為4月之后公司開票免稅的,請問這個銷售稅額是負數(shù)?應該怎么處理呢?就掛在那里嗎?
老師好,4月后小規(guī)模免稅,有開免稅發(fā)票,但之前銷售有退貨也開負數(shù)1%發(fā)票,所以這個負數(shù)怎么做賬借:紅字應收賬款 23268 貸:紅字主營業(yè)務(wù)收入 23037.62紅字應交增值稅230.38,因為4月之后公司開票免稅的,請問這個銷售稅額是負數(shù)?應該怎么處理呢?就掛在那里嗎?
老師,小規(guī)模本月沖紅發(fā)票應交增值稅和附加稅均為負數(shù),申報增值稅時,應納稅額合計不能小于0,怎么處理???
小規(guī)模3月前已計提營業(yè)收入和增值稅,4月開發(fā)票免稅,做沖銷分錄時增值稅為負數(shù)了,請問負數(shù)的增值稅怎么處理
公司之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,工商辦理完畢后,還需要辦理稅務(wù)變更嗎?
研發(fā)水電費怎么分攤,廠房租金要攤嗎
老師您好!請問一下養(yǎng)殖業(yè)養(yǎng)蝦的,自產(chǎn)自銷的,開需要交什么稅,前期投入的建筑費用,算成本嗎,需要提供購買發(fā)票嗎?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費用報銷標準是由行政人事綜合部確定的嗎?應該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學習視頻在哪里可以找到學習
借應交稅費應交增值稅負數(shù)貸營業(yè)外收入負數(shù)。