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小規(guī)模3月前已計提營業(yè)收入和增值稅,4月開發(fā)票免稅,做沖銷分錄時增值稅為負數(shù)了,請問負數(shù)的增值稅怎么處理

2022-07-27 16:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-27 17:01

3月做無票收入,(1%的增值稅),減免的增值稅已結轉營業(yè)外收入,4月又開發(fā)票了,(免稅),賬務該怎么處理

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齊紅老師 解答 2022-07-27 17:02

借應交稅費應交增值稅負數(shù)貸營業(yè)外收入負數(shù)。

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3月做無票收入,(1%的增值稅),減免的增值稅已結轉營業(yè)外收入,4月又開發(fā)票了,(免稅),賬務該怎么處理
2022-07-27
同學你好 減免的計入營業(yè)外收入
2020-09-22
同學你好,這種情況年底增值稅負數(shù)掛著就行了
2024-01-09
你好,兩種方法,要么您先直接零申報,等到下次的時候你有正數(shù)的時候再把這個負數(shù)給剪掉,要么就是直接去稅務大廳填寫附屬申報,在你去之前,你最好先給當?shù)氐亩悇站执騻€電話問問能不能去。避免天那么熱,你跑去了再不可以。
2022-06-01
你好,這個月增值稅按開票的正負數(shù)合計相加計算的,相應的附加稅也抵掉了,
2021-01-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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