同學(xué)你好,第一個(gè)問題金銀首飾以舊換新計(jì)算增值稅,要扣除收購(gòu)舊首飾的價(jià)格;增值稅不是針對(duì)銷售環(huán)節(jié)的,生產(chǎn)加工、銷售等都有可以。租賃營(yíng)改增后是屬于增值稅的增稅范圍啊

判斷題:納稅人采用以舊換新方式銷售的金銀首飾,應(yīng)該按實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。答案是正確。但學(xué)堂點(diǎn)播又說金銀首飾的以舊換新按實(shí)際收取的差價(jià)征稅。不是矛盾了嗎
納稅人采用以舊換新(含翻新改制)方式銷售的金銀首飾,應(yīng)按實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款確定計(jì)稅依據(jù)并征收消費(fèi)稅?!耙耘f換新”金戒指的應(yīng)稅銷售額為:(5000-2000)X10=30000(元)“以舊換新”金戒指的應(yīng)納納稅額為:3000X5%=1500(元)金銀首飾連同包裝物銷售的,無論包裝物是否單獨(dú)計(jì)價(jià),也無論會(huì)計(jì)上如何核算,應(yīng)并入金銀首飾的銷售額,計(jì)征消費(fèi)稅。金項(xiàng)鏈的應(yīng)稅銷售額為:3000X20=60000金項(xiàng)鏈的應(yīng)納稅額為:60000X5%=3000(元)包裝盒為含稅價(jià)格,應(yīng)換算為不含稅價(jià)后計(jì)算。包裝盒的應(yīng)納稅額為:100÷(1+13%)X20X5%=88.50(元)該飾品公司當(dāng)日消費(fèi)稅的應(yīng)納稅額為:1500+3000+88.50=4588.50(元)
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月發(fā)生下列業(yè)務(wù):①以一批金銀首飾抵償欠付丙企業(yè)貨款價(jià)稅合計(jì)11.3萬元,并向丙企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票。甲企業(yè)該批金銀首飾的成本為8萬元;若按同類商品的平均價(jià)格計(jì)算,該批首飾的不含稅價(jià)格為10萬元;若按同類商品最高銷售價(jià)格計(jì)算,該批首飾的不含稅價(jià)格為11萬元。②零售金銀首飾取得含增值稅銷售額10.17萬元,其中句括以舊換新首飾的含增值稅銷售額5.65萬元。在以舊換新業(yè)務(wù)中,舊首飾作價(jià)的含增值稅金額為3.39萬元,甲企業(yè)實(shí)際收取的含增值稅金額為2.26萬元。要求:(1)計(jì)算甲企業(yè)以金銀首飾抵償欠款的增值稅銷項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算甲企業(yè)零售金銀首飾的增值稅銷項(xiàng)稅額。
【例題·單選題】某金銀飾品店為增值稅一般納稅人,2017年4月銷售金銀首飾取得不含稅銷售額50萬元另以舊換新銷售金銀首飾,按新貨物銷售價(jià)格確定的含稅收入25.2萬元,回舊金飾作價(jià)11.7萬元(含稅)。當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額8.17萬元。該金銀飾品店當(dāng)月應(yīng)納增值稅()萬元。A.3.99B.2.63C.4.61D.2.29
金銀首飾以舊換新是不是應(yīng)該扣除收購(gòu)舊首飾的價(jià)格。增值稅不是針對(duì)銷售環(huán)節(jié)征收嘛,為啥有些租賃行為也在征收增值稅呢
老師,我們辦公樓頂?shù)恼陉?yáng)傘計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)
老師,我們辦公樓外園區(qū)的腳地?zé)粲?jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?
老師,以前的會(huì)計(jì)沒有計(jì)提附加稅 只有繳納的記錄 補(bǔ)計(jì)提分錄怎么做呢?
老師,樓是自己公司建的,自己在里面辦公的裝修辦公室費(fèi)用,開的工程發(fā)票,沒有單獨(dú)開采購(gòu)家具的票,咋入賬呢
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,涉及以前年度差錯(cuò)更正的,不能用以前年度損益調(diào)整科目嗎?之前是有納稅調(diào)增過的。好像是股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)稅問題。
老師,申報(bào)社保時(shí)請(qǐng)確定完成增減員和工資調(diào)整,工資調(diào)整我這邊要在電子稅務(wù)操作嗎?還是直接點(diǎn)提交
請(qǐng)問老師,我公司是主營(yíng)運(yùn)輸業(yè)的,租了別人的車,但是他家只能開運(yùn)輸類的發(fā)票,可以么
老師我們銷售貨物委托第三方物流運(yùn)輸,我們單獨(dú)給客戶開運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,合同簽訂的是一項(xiàng)運(yùn)輸費(fèi)用,發(fā)票開具時(shí)要把所有發(fā)貨的車輛號(hào),備注上嗎
公司副經(jīng)理離職,他本人11-12月全額承擔(dān)社保,做工資的話怎么做呢,顯示負(fù)數(shù)可以嗎,負(fù)數(shù)就是本月扣的全額社單位部分和個(gè)人部分
找郭老師,你好,25年6月我讓供應(yīng)商把以前沒開的發(fā)票開回來,發(fā)票里面有工服很多,可能積累的,按理是做進(jìn)項(xiàng)時(shí),就出管理費(fèi)用-勞保,但是我直接入庫(kù)了,怎么補(bǔ)救?

