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我司是幫銀行對接貸款服務(wù)的,我司按金額收取服務(wù)費,但我司相應(yīng)的也產(chǎn)生了對客戶贈送禮品,每月金額還是有一定量的,我司在帳務(wù)上是放在營銷推廣內(nèi)的,這種贈送禮品的形為,是否要將禮品作為視同銷售處理,增值稅進項是否要轉(zhuǎn)出,

2022-07-27 10:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-27 10:31

您這種是屬于外購的禮品,然后又贈送的這種要視同銷售。如果視同銷售的話,你這個進項稅額需要轉(zhuǎn)出的。借銷售費用貸、庫存商品貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。

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您這種是屬于外購的禮品,然后又贈送的這種要視同銷售。如果視同銷售的話,你這個進項稅額需要轉(zhuǎn)出的。借銷售費用貸、庫存商品貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
2022-07-27
是的,是這樣賬務(wù)處理的???????
2022-09-29
?你好;? 是的。 視同銷售; 是這樣做的??
2022-09-29
你好,按照120確認收入的
2021-12-20
你好,售賣機公司針對服務(wù)費這塊,會給你開具發(fā)票嗎?
2023-11-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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