您這種是屬于外購的禮品,然后又贈送的這種要視同銷售。如果視同銷售的話,你這個進項稅額需要轉(zhuǎn)出的。借銷售費用貸、庫存商品貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。

我司是幫銀行對接貸款服務(wù)的,我司按金額收取服務(wù)費,但我司相應(yīng)的也產(chǎn)生了對客戶贈送禮品,每月金額還是有一定量的,我司在帳務(wù)上是放在營銷推廣內(nèi)的,這種贈送禮品的形為,是否要將禮品作為視同銷售處理,增值稅進項是否要轉(zhuǎn)出,
公司(一般納稅人)外購禮品,在做活動的時候,贈送給客戶,做了視同銷售,當月購進當月送出,取的普票,分錄為: 1、購買禮品時,借:庫存商品 2000 貸:銀行存款 2000 2、活動送出時,借:銷售費用-促銷費 2000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 1769.91 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 230.09 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借:其他業(yè)務(wù)成本 2000 貸:庫存商品 2000 我想問,這樣子的一個分錄,對嗎?
公司(一般納稅人)外購禮品,在做活動的時候,贈送給客戶,做了視同銷售,當月購進當月送出,假設(shè)是取的普票,分錄為: 1、購買禮品時,借:庫存商品 20000 貸:銀行存款 20000 2、活動送出時,借:銷售費用-促銷費 20000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 17699.12 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 2300.88 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借:其他業(yè)務(wù)成本 20000 貸:庫存商品 20000 老師,這樣的一個分錄,對嗎
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事化妝品生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),2022年6月有關(guān)經(jīng)營情況如下:(1)銷售自產(chǎn)高檔美容類化妝品,取得不含增值稅銷售額3000000元。(2)將100套自產(chǎn)高檔口紅禮盒無償贈送給客戶,當月同類化妝品不含增值稅單價1500元/套。(3)將50套自產(chǎn)高檔護膚類化妝品獎勵給公司優(yōu)秀員工,當月同類化妝品不含增值稅單價600元/套。(4)以銀行存款5000000元投資乙商場。(5)受托為丙公司加工一批高檔香水,收取加工費開具增值稅專用發(fā)票,注明金額250000元、稅額32500元,丙公司提供材料成本800000元,甲公司無同類化妝品銷售價格。(6)進口一批成套化妝品,海關(guān)審定關(guān)稅完稅價格950000元,取得海關(guān)進口增值稅專用繳款書。已知:銷售高檔化妝品增值稅稅率為13%,消費稅稅率為15%,關(guān)稅稅率為5%,取得的扣稅憑證均符合抵扣規(guī)定。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。48、甲公司當月下列業(yè)務(wù)中,應(yīng)繳納消費稅的是()。將自產(chǎn)高檔護膚類化妝品獎勵給公司優(yōu)秀員工將自產(chǎn)高檔口紅禮盒無償贈送給客戶以銀
老師:我們公司小規(guī)模納稅人,打算在醫(yī)院的自動售賣機上賣東西。比如:商品出庫100元,自動售賣機售價為100元,顧客掃碼支付后,貨款先到售賣機公司賬戶,售賣機公司再扣除銷售額的20%作為服務(wù)費-將剩余的80%貨款轉(zhuǎn)給我公司。 這種情況,我公司做賬是否正確: 1、我公司做無票收入: 借:銷售費用-服務(wù)費20 銀行存款80 貸:主營業(yè)務(wù)收入 99.01 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)0.99 還是說應(yīng)該第二種處理方式: 借:銀行存款80 貸:主營業(yè)務(wù)收入79.21 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)0.79
老師,24年的預(yù)收賬款現(xiàn)在發(fā)票可以入賬不,當時沒做無票收入
老師,我們支付購買固定資產(chǎn)定金時,收到款時,一般是做借:其他應(yīng)收 貸:銀行,等收到資產(chǎn),再借:固資 貸:其他應(yīng)收 銀行。 那支付定金時,我如哪個現(xiàn)金流量?
老師,現(xiàn)在還沒申報10月數(shù)據(jù),顯示申報前可開票金額120000元,一般申報后開票金額會提高額度嗎?
公司有一臺車賣了、折舊還沒折完,應(yīng)該怎么做會計分錄
老師早上好!我是小規(guī)模勞務(wù)公司,想問問是不是開票過去申請的勞務(wù)費,發(fā)放工資都要申報個稅呢,如果說我們開多少票就發(fā)放多少工資的,是不是不用申報個稅,直接做代收代發(fā)就好了?
老師,你好!我們有筆付國外的機器歐元預(yù)付款,由于一直沒有報關(guān)進口,請問會對公司有什么影響嗎?
食品制造業(yè)領(lǐng)料都是混用在多個產(chǎn)品里,根部不知道配比這個成本怎么做歸集呢
老師,這個是上傳什么啊
月底我的資產(chǎn)負債表不平是因為什么,都是系統(tǒng)自己出的
小規(guī)模申報增值稅無票?開票超30萬,增值稅表應(yīng)該怎樣填寫?