學(xué)員你好,在實(shí)務(wù)題中,沒(méi)給稅率,給了不考慮其他因素就是不考慮稅費(fèi)的
老師,你好,這道題為什么不考慮當(dāng)期發(fā)生的遞延所得稅負(fù)債對(duì)所得稅費(fèi)用的影響?
老師,這個(gè)題為什么不考慮所得稅的影響
老師,這道題為什么不考慮所得稅對(duì)未分配利潤(rùn)的影響
老師,這道題,對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額對(duì)嗎?如果考慮遞延所得稅影響呢?
老師這道題的事項(xiàng)3,0.1萬(wàn)元為什么不影響18年末的未分配利潤(rùn)
備用金現(xiàn)金發(fā)員工報(bào)銷這部分直接就支出去了,還要還備用金回公司嗎
編制合并報(bào)表中是,內(nèi)部交易未實(shí)現(xiàn)是部分需要調(diào)減利潤(rùn)嗎?
公司以投資款的形式,對(duì)公支付給另外一個(gè)公司款項(xiàng),如何入賬?
老師您好,客戶微信付的款,要公司開(kāi)票,這個(gè)怎么入賬啊
請(qǐng)問(wèn)老師 23年的收入結(jié)算開(kāi)票在24年的,被稅務(wù)局說(shuō)收入成本不匹配。
房產(chǎn)稅在哪里申報(bào),上海的企業(yè)買的浙江的商鋪,去哪里申報(bào)還是線上申報(bào)
股東a把10萬(wàn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓給股東b,轉(zhuǎn)讓費(fèi)0元怎么做分錄,認(rèn)繳10實(shí)繳1萬(wàn).虧損18萬(wàn)
純外貿(mào)企業(yè)收到客戶轉(zhuǎn)賬500美金,但是后面取消訂單了,貨款也不用退回,貨物也不需要報(bào)關(guān)出口,這筆分錄如何做
票面年利率4%,實(shí)際年利率3%,這個(gè)怎么理解,不明白
老師,之前供應(yīng)商給我們開(kāi)票時(shí)產(chǎn)品3.2萬(wàn)元、服務(wù)13.78萬(wàn)元,現(xiàn)在我們要取消服務(wù),她算我們產(chǎn)品7.8萬(wàn)元,這個(gè)是不是不合理?
好的,明白了,謝謝
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