你好,那他是不是按照返利之后再來給你們開發(fā)票。
老師,我們從廠家進6件奶粉,當(dāng)我們買了六件的時候,廠家給我們返一件,不是買時候返的。我們有掃描槍跟廠家的數(shù)據(jù)連著,現(xiàn)在是我們讓廠家給我們返貨好,還是我們給廠家開票,讓廠家把錢直接返給我們,我們下次進貨的可以少打點款好
老師,我們跟廠家合作,然后廠家給返利款,就是銷量達到了給返利的,那那這個返利款他們怎么給我們???沖減貨款肯定不行,因為這次我們沖減了貨款,結(jié)果他們就只按照付多少錢開票給我們,那我們進項就少了那我們?nèi)ツ囊l(fā)票開給客戶呢?
老師,就是我們是經(jīng)銷商的,我們達到銷售量了,廠家有返點的,但是返點是不開發(fā)票的,那這個錢他們怎么給我們比較好呢?
老師,您好!我問一下,就是廠家會給我們返利,我們會專票給廠家,但他們不會直接給現(xiàn)金,直接返商品給我們了,這個是怎么沖賬的?
老師,有沒有接觸過這個情況:廠家給我們的返點,就是我們做到多少業(yè)績有個錢給我們的,然后廠家說要我們發(fā)票開紅字
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
將原公司業(yè)務(wù)部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付報銷 分錄怎么寫
您好~有做過審計的老師嗎?想咨詢下,公司成本,一般實施的抽查是什么樣子的?
你好,我公司有個員工之前是自己買的靈活性社保,現(xiàn)在公司準備幫他買,要怎么操作呢?
總賬這個崗位內(nèi)容是啥?可否詳細列舉一下
要注銷公司,設(shè)備300萬 怎么轉(zhuǎn)讓或者售賣 稅費最少
設(shè)備售賣稅費要怎么計算
老師您好,我這邊是快遞行業(yè),我們收到的派費,會給總部去開專票記收入,這些收到的派費一部分一部分會向下發(fā)放給承包區(qū),簽的有承包合同,不會收到發(fā)票,這個支出可以合理計入成本嘛
我公司公戶,轉(zhuǎn)給對方個人賬戶貨款分錄
不是老師,發(fā)票是拿貨開票的嘛,就是拿多少貨開多少發(fā)票,然后這個返利是以前月份達到銷售量了給的返利的,就是這個返利怎么給我們呢?如果說沖貨款,那發(fā)票肯定就開少了這樣我們就沒有銷項開出去了,我們的客戶都是要發(fā)票的,返利當(dāng)做貨物補那不是補的貨物也是沒有發(fā)票嗎?那這批貨我們賣出去也沒有發(fā)票開不是?那這個返利怎么搞?
返利公戶轉(zhuǎn)借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
如果是沖貨款的話,對方給你開多少,你們支付多少的貨款,差額放到預(yù)付賬款里面以后抵扣以后的貨款 發(fā)票的數(shù)量不會少給你們開的,他只不過是在單價上給你降低,你們銷售出去只不過是你的毛利潤增加了。
沒有,老師,現(xiàn)在對方就是少開票了,就是這批貨款本來是40000嗎,返利是15000,沖減了貨款,我們就只是打款25000元,結(jié)果對方才開了25000元進項發(fā)票過來,那我們這批貨物要全部開票出去那肯定不行的
借庫存商品貸,銀行存款2500,直接做這個就可以了。
你全部開出去沒有問題的,對方給你沖減了貨款數(shù)量,沒有給你沖減數(shù)量,還是看那些數(shù)量的,如果他數(shù)量上少開了,需要找他。
哦,老師,就是說如果她只是利用貨款少開了單價,讓貨款減少了而已 ,如果數(shù)量不變還是可以開出去的是波?但是這樣的話我們也是損失進項發(fā)票的?這樣我們進項就不夠了,要多交稅了,那返利只能這樣走,沒有別的法人了是吧?
對的是的, 你損失了進項,你也是收到了錢不是嗎?如果人家不給你錢,按照你原價你不也是得多給錢。這是你的毛利潤增加。
返利的要不對方給你開負數(shù)發(fā)票,要不你們單位給人家開藍色發(fā)票。
那就是只能這樣了,只能我們銷售出去多交稅了
你好是的,是這么做的。