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老師,就是我們是經(jīng)銷商的,我們達到銷售量了,廠家有返點的,但是返點是不開發(fā)票的,那這個錢他們怎么給我們比較好呢?

2022-07-26 15:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-26 15:36

你好,那他是不是按照返利之后再來給你們開發(fā)票。

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快賬用戶5936 追問 2022-07-26 15:39

不是老師,發(fā)票是拿貨開票的嘛,就是拿多少貨開多少發(fā)票,然后這個返利是以前月份達到銷售量了給的返利的,就是這個返利怎么給我們呢?如果說沖貨款,那發(fā)票肯定就開少了這樣我們就沒有銷項開出去了,我們的客戶都是要發(fā)票的,返利當(dāng)做貨物補那不是補的貨物也是沒有發(fā)票嗎?那這批貨我們賣出去也沒有發(fā)票開不是?那這個返利怎么搞?

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齊紅老師 解答 2022-07-26 15:40

返利公戶轉(zhuǎn)借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。

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齊紅老師 解答 2022-07-26 15:41

如果是沖貨款的話,對方給你開多少,你們支付多少的貨款,差額放到預(yù)付賬款里面以后抵扣以后的貨款 發(fā)票的數(shù)量不會少給你們開的,他只不過是在單價上給你降低,你們銷售出去只不過是你的毛利潤增加了。

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快賬用戶5936 追問 2022-07-26 15:43

沒有,老師,現(xiàn)在對方就是少開票了,就是這批貨款本來是40000嗎,返利是15000,沖減了貨款,我們就只是打款25000元,結(jié)果對方才開了25000元進項發(fā)票過來,那我們這批貨物要全部開票出去那肯定不行的

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齊紅老師 解答 2022-07-26 15:44

借庫存商品貸,銀行存款2500,直接做這個就可以了。

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齊紅老師 解答 2022-07-26 15:44

你全部開出去沒有問題的,對方給你沖減了貨款數(shù)量,沒有給你沖減數(shù)量,還是看那些數(shù)量的,如果他數(shù)量上少開了,需要找他。

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快賬用戶5936 追問 2022-07-26 15:48

哦,老師,就是說如果她只是利用貨款少開了單價,讓貨款減少了而已 ,如果數(shù)量不變還是可以開出去的是波?但是這樣的話我們也是損失進項發(fā)票的?這樣我們進項就不夠了,要多交稅了,那返利只能這樣走,沒有別的法人了是吧?

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齊紅老師 解答 2022-07-26 15:52

對的是的, 你損失了進項,你也是收到了錢不是嗎?如果人家不給你錢,按照你原價你不也是得多給錢。這是你的毛利潤增加。

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齊紅老師 解答 2022-07-26 15:52

返利的要不對方給你開負數(shù)發(fā)票,要不你們單位給人家開藍色發(fā)票。

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快賬用戶5936 追問 2022-07-26 15:53

那就是只能這樣了,只能我們銷售出去多交稅了

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齊紅老師 解答 2022-07-26 15:54

你好是的,是這么做的。

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你好,那他是不是按照返利之后再來給你們開發(fā)票。
2022-07-26
但是給你返錢了嗎?你還是說頂了應(yīng)收賬款?
2022-07-22
按返點的金額開折讓的發(fā)票就行
2024-12-13
。返點的紅沖采購成本就行。
2022-07-20
同學(xué); 收到實物銷售返利方?jīng)_減有關(guān)存貨成本,并要計繳增值稅。需分兩種情況處理: (1)若供貨方開具增值稅專用發(fā)票,則: 借:庫存商品 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:主營業(yè)務(wù)成本 (2)若不開具增值稅專用發(fā)票(對于銷售方應(yīng)該視同銷售),則: 借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本 你們給對方開票是與交易不符的哈,你們是采購收貨方,不應(yīng)該給對方開票的哈~
2022-10-17
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