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Q

老師你好,我們員工已經(jīng)離職了,結(jié)果社保補(bǔ)差扣了我們的錢,這該怎么做賬

2022-07-26 11:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-26 11:50

你好 收回來 不收的記營業(yè)外支出??

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快賬用戶9196 追問 2022-07-26 11:51

單位部分和個(gè)人部分都記營業(yè)外支出么老師

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齊紅老師 解答 2022-07-26 11:55

借應(yīng)付職工薪酬單位部分。營業(yè)外支出個(gè)人部分貸銀行存款。

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快賬用戶9196 追問 2022-07-26 11:56

單位承擔(dān)的部分可以入管理費(fèi)用對吧老師

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齊紅老師 解答 2022-07-26 11:59

您好,您進(jìn)入這里,那也是需要納稅調(diào)整的。

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快賬用戶9196 追問 2022-07-26 12:00

為什么啊

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齊紅老師 解答 2022-07-26 12:09

這個(gè)本來應(yīng)該是員工自己出的,然后你給出來,所以要納稅調(diào)整。。

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你好 收回來 不收的記營業(yè)外支出??
2022-07-26
你好借營業(yè)外支出,貸銀行存款。
2021-11-17
你好,這部分你就營業(yè)外支出。不用再去更正申報(bào)了。
2024-10-10
沒法收回個(gè)人應(yīng)承擔(dān)部分的計(jì)入營業(yè)外支出
2024-09-20
借應(yīng)付職工薪酬、工資,貸其他應(yīng)付款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保, 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 借其他應(yīng)付款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保, 應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅 貸銀行存款
2022-10-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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