貸應(yīng)收賬款 貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)
收到退回多交的預(yù)繳稅款時(shí),分錄應(yīng)為 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)(),當(dāng)月誤記分錄為 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入,次月應(yīng)如何調(diào)整
老師,我五月有筆10000元銀行存款屬于營業(yè)外收入,但在五月賬上錯(cuò)錄為借銀行存款 10000 貸營業(yè)外支出-補(bǔ)貼10000,我在七月賬上想糾正過來,于是調(diào)賬:借營業(yè)外支出-補(bǔ)貼10000 貸營業(yè)外收入-補(bǔ)貼10000 這樣調(diào)對(duì)嗎?
前年有筆錯(cuò)賬,本來應(yīng)該全記入主營業(yè)務(wù)收入,但記成:借:銀行存款50000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 4000 應(yīng)付賬款 46000 今年要怎么調(diào)整?老師能幫忙寫個(gè)分錄嗎?
上月一筆應(yīng)收賬款錯(cuò)記營業(yè)外收入,如何調(diào)整 錯(cuò)記分錄(借銀行存款,貸營業(yè)外收入)
老師,我上一年錯(cuò)記了一筆分錄正確會(huì)計(jì)分錄,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅我錯(cuò)記成了,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入也就是說我沒有記銷項(xiàng)稅,主營業(yè)務(wù)記多了,要怎么調(diào)整
老師好,2024年11月份開的增值稅專用發(fā)票,對(duì)方未掛賬,2025年7月份還能掛賬嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的其他未交款和預(yù)提費(fèi)用,在電子稅務(wù)局季度報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債里填報(bào)在哪里?
我想咨詢一下,制造面點(diǎn)的企業(yè),她買回來一些材料用于實(shí)驗(yàn)產(chǎn)品,這種材料的消耗產(chǎn)生點(diǎn)產(chǎn)品也沒法售賣,這種消耗是記研發(fā)費(fèi)用嗎
老師,劉宏偉老師寫的財(cái)稅實(shí)務(wù)要點(diǎn)與涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范這本書怎么買
老師 您好 我想問一下 銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),我還需要計(jì)提嗎? 就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,餐飲個(gè)體戶開票收入一個(gè)季度不超30萬,員工都不交社保。實(shí)際員工27人,薪資一個(gè)月9萬左右 如果我把個(gè)稅按照實(shí)際的申報(bào),那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報(bào)幾個(gè)人
2024年暫估了材料489個(gè)20000元,現(xiàn)在回票了489個(gè)17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進(jìn)賬借:原材料17000元 貸:應(yīng)付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負(fù)數(shù)沒數(shù)量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個(gè)景區(qū),里面的收入有門票,有自動(dòng)售賣機(jī),有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費(fèi)支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫存余額, 就針對(duì)這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個(gè)課程,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提
月末已結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,如何轉(zhuǎn)出更
那就 借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)收賬款