直接沖減就可以了
老師好!我公司小規(guī)模的人,季度收入都沒超45萬,但是之前每個月都提了增值稅,請問要怎么平這筆增值稅呢,借應交稅費~增值稅,貸方做什么科目呢
老師您好,我咨詢一個問題,小規(guī)模,賬上做分錄是,借,應收賬款,貸,主營業(yè)務收入,沒有做應交稅費-應交增值稅,這一比,但是賬上做了繳納增值稅這筆分錄,那我調(diào)賬的時候,還需要計提之前沒有做應交稅費-應交增值稅嗎?如果計提,分錄該怎么做。
老師好,之前做賬軟件有點問題,四舍五入的問題,現(xiàn)在小規(guī)模應交增值稅余額在貸方是-0.04,相當于多提了增值稅是嗎?這個我要怎么沖回啊老師?
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,之前做賬軟件有自動設(shè)置的把增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,結(jié)果有0.01的誤差,相當于多轉(zhuǎn)了。那我能這樣做個沖回的分錄嗎?
老師您好,我公司是小規(guī)模,去年11月發(fā)生了一筆退貨,當時做了收入和增值稅的沖銷,現(xiàn)在應交增值稅余額為負數(shù),請問年底需要將增值稅做轉(zhuǎn)出處理嗎?需要的話,怎么做呢?
老師 經(jīng)營杠桿系數(shù)為什么等于邊際貢獻除以息稅前利潤?
現(xiàn)在年銷 2 個億的店鋪,有好的節(jié)稅辦法嗎
老師,我收到現(xiàn)金,要開收款收據(jù),收據(jù)有3聯(lián),每一聯(lián)都蓋現(xiàn)金收訖的章?還是只有記賬聯(lián),蓋“現(xiàn)金付訖”的章?
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費可以開具專用發(fā)票嗎
實操-服務業(yè)-私立醫(yī)院2月費用,會診費500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實際是袁群領(lǐng)款,稅務系統(tǒng)要按勞務報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務而確認預計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異,應同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產(chǎn)費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應該是84300嗎
老師,可不可以這樣寫?
同學你好 這樣可以的