你好,股權轉讓的印花稅=股權轉讓價款*萬分之5 依據就是?股權轉讓價款?
老師,公司股東就其股權轉讓給公司以外的另一人,需要繳納印花稅,印花稅是公司交嗎?還是股權轉讓雙方繳納?繳納的依據是股權金額的萬分之5繳納嗎?
股權轉讓溢價轉讓時依據什么繳納印花稅,可以減半征收嗎?
股權轉讓,但是公司一直未經營,印花稅依據什么繳納
老師,請問一下,股權轉讓需要繳納印花稅嗎?AB公司各花50萬投資了P公司,現在A公司把股權50萬平價轉讓給C公司,請問哪些公司需要繳納印花稅?怎么繳納,依據是什么?
公司股權轉讓股權給另一個公司,繳納的印花稅的計稅依據是轉讓金額,還是該公司的注冊資本
老師,外經證開完了還能作廢嗎,信息有錯誤的
老師公司23年成立至今,老師油費都沒過來報銷,在工資冊上做了車補貼500一1000元,沒租車協議,合并工資酬金申報了個稅,現在拿過來的油費怎么處理好?
老師您好,請問一下,銷售發(fā)票給對方金額開多了,對方已經認證抵扣了,請問還可以紅沖嗎
總分公司,有些發(fā)票開到了總公司,但費用又是各做各的,比如投標總公司付了保證金420000元,然后平臺扣的服務費金額是195000元,專票,稅額11037.74元,那么分公司這里管理費用是195000-11037.74,這個總分公司的賬怎么做呢,進總公司的進項我是準備用分公司的無票收入去總公司抵這個進項。兩個公司同一個區(qū)域
老師 問下在外邊小餐館吃飯不開發(fā)票,會計報銷要發(fā)票報銷餐費,怎么辦?餐費都要開發(fā)票報銷嗎
老師,有一道中級實務題,化橙線的是怎么樣理解的,會計小白想不太明白
我們給客戶提供平臺使用服務,對方必須通過我們平臺才能開展業(yè)務,這個開發(fā)票,之前開的信息技術服務——信息技術服務費,現在開不了,開信息系統(tǒng)服務還是信息系統(tǒng)增值服務,信息系統(tǒng)服務簡碼跟我們之前看開的一致
為什么增值稅結轉不做到本年利潤里?
老師,你好!我們單位做的保潔項目,就是環(huán)衛(wèi)項目,開票開的生活服務?,F在生活服務是不是有加計扣除優(yōu)惠政策
老師好,預交稅款該怎么做分錄呢?個人掃描付的稅款
按實繳還是認繳?
你好,這個是股權轉讓,而不是 資金賬簿的印花稅,沒有實繳還是認繳的說法 股權轉讓的印花稅=股權轉讓價款*萬分之5 資金賬簿的印花稅=實繳出資金額*萬分之2.5
未經營也沒有業(yè)務發(fā)生,每月都零申報,財產和行為稅申報表也是全部填0?
你好,如果沒有發(fā)生印花稅的應稅行為,就是按0申報了?