可以的,可以這么做的。
我公司是物業(yè)公司,代收代付水電費(fèi), (1)收取時(shí) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款——代收水電費(fèi) ?。?)支付時(shí) 借:其他應(yīng)收款--代收水電費(fèi) 貸:銀行存款 (3)收到供電局發(fā)票時(shí) 借:其他應(yīng)付款--代收水電費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款--代收水電費(fèi) 上面我的思路是否正確,另外我們代收代付之間賺取了一些差額,確認(rèn)水電費(fèi)差額為收入的分錄怎么做呢?
老師,我們是物業(yè)公司,代收商鋪的水電費(fèi),分錄這么寫對(duì)嗎,借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款—商鋪—電費(fèi)/水費(fèi)
老師好,我們公司在社區(qū)租了一幢倉(cāng)庫(kù),沒(méi)有租一樓的鋪面,鋪面是別人租的,社區(qū)不愿意去抄水電表,所以讓我們公司代抄水電表,代收這些鋪面的水電費(fèi),然后我們公司再交給社區(qū)物業(yè)整幢的水電費(fèi),這個(gè)代收的水電費(fèi)不能算是其他業(yè)務(wù)收入吧?
老師,你好,生產(chǎn)員工宿舍的水電費(fèi)是由員工自己承擔(dān),然后公司代扣交給物業(yè),我是這樣做分錄的你看下行不行 計(jì)提的時(shí)候 借其他應(yīng)收款-代收水電費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款-物業(yè) 然后發(fā)工資的時(shí)候,就是應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款-代收水電費(fèi) 然后付給物業(yè)水電費(fèi)的時(shí)候 借其他應(yīng)付賬款-物業(yè) 貸銀行存款。
老師,我們公司有商鋪,收入進(jìn)私戶,除了水電費(fèi),租金物業(yè)費(fèi)都不入賬,現(xiàn)在有一個(gè)商鋪要求我們開發(fā)票,能開嗎?
小規(guī)模的增值稅-未交增值稅,每個(gè)季度是免稅的,請(qǐng)問(wèn)期末的未交增值稅要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?
老師您好!我們是建筑企業(yè),有個(gè)跨市區(qū)項(xiàng)目,為這個(gè)項(xiàng)目專門注冊(cè)了個(gè)分公司,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)民工專戶必須用總公司開立賬戶嗎?
辦公樓到24年6月30日已經(jīng)使用5年,所以折舊費(fèi)用500萬(wàn)賬面價(jià)值500萬(wàn)。同時(shí)從6月30日開始固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投房公允模式計(jì)量無(wú)折舊無(wú)減值到12月31日的計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該還是賬面價(jià)值500萬(wàn),題目答案是A,問(wèn)題出在哪里呢
老師對(duì)方公司因?yàn)楦鞣N原因不能給甲方,把自己的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們,我們替他給甲方開票,算不算虛開
初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品加工有13%的含雜率,無(wú)回收利用價(jià)值的這部分如何做賬務(wù)處理
一進(jìn)來(lái)就是這個(gè)界面,進(jìn)出口貨物收發(fā)人(已備案)是灰色的,沒(méi)有辦法點(diǎn)擊,但是點(diǎn)確定的時(shí)候又顯示請(qǐng)選擇資質(zhì)。這個(gè)應(yīng)該如何解決?
老師 每次打款產(chǎn)生的銀行手續(xù)費(fèi)需要開發(fā)票嗎
如果個(gè)人轉(zhuǎn)對(duì)公款可以開他指定的公司名字專票嗎
一般納稅人開普票出去,可以抵扣嗎?就是普票直接交稅對(duì)嗎?
老師,我們是建筑安裝公司,2023年7月成立的,前歷史遺留收入成本有重大不匹配的問(wèn)題,做賬的會(huì)計(jì)已退休離職,現(xiàn)由我接任,關(guān)于這個(gè)目前的解決辦法是將材料發(fā)票無(wú)備注項(xiàng)目,入庫(kù)到原材料和周轉(zhuǎn)材料科目里,然后出庫(kù)按比例分配到以前的老項(xiàng)目上去,這樣的操作對(duì)我個(gè)人來(lái)說(shuō)有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢?
寫其他應(yīng)付也行嗎
你好,你們是先收到的還是先支付?
先支付出去的就用其他應(yīng)收款,如果事先收到的,用其他應(yīng)付款。