抵扣的時候,你直接沖你的管理費用就可以了。
老師,購買稅控盤200+服務(wù)費280,做賬的時候是全額抵減沖管理費用還是記到營業(yè)外收入
稅控盤服務(wù)費之前已經(jīng)入賬借了:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金;抵稅計入借:應(yīng)交未交增值稅,貸:營業(yè)外收入。 請問管理費用沒有沖減,我可以不可以做借:管理費用(紅字),貸營業(yè)外收入(紅字),還是怎么做
老師,咨詢下購買金稅盤,借管理費用貸銀行存款,然后抵扣稅款可以寫為借營業(yè)外收入貸管理費用,是不是可以這樣入賬?我想問這第二筆分錄營業(yè)外收入怎么計入借方,收入增加應(yīng)該貸方啊
老師,請教一個問題哦。為什么稅控盤280服務(wù)費。直接沖管理費用而不是計入營業(yè)外收入呢?以前的會計做了。借:管理費用貸:銀行存款。全額抵扣,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(抵減稅款)營業(yè)外收入-政府補貼[捂臉]這樣做是不是有問題的
稅控盤抵扣稅,是這樣做的?不應(yīng)該是貸方?jīng)_擊減財務(wù)費用?怎么增加營業(yè)外收入?
老師,請問現(xiàn)金流量表中的本期金額是25年1-8月的累計數(shù),上期金額指的是25年7月的數(shù)么
老師,你好,請問工廠里,因為生產(chǎn)的產(chǎn)品不能夠維持企業(yè)開支,所以增加了貿(mào)易類的銷售,是不是變更營業(yè)執(zhí)照?
老師,請問商貿(mào)公司增值稅和企業(yè)所得稅稅負率分別是多少了?
老師,請問一下,我們公司用別人資質(zhì)投標,他給我們開票600萬,然后我們給他開多少進項進去何時呀,他讓我們至少得開夠95,我們領(lǐng)導(dǎo)想百分之百開進去,這樣會有風險嘛,還有對方我們除了把稅點補起外,還要給他們補夠三個點,他說他們工業(yè)企業(yè),稅負就是三個點,其實管理費,那這個收費合理嗎老師,相當于要收將近三十萬的費用
這個暫估目前是不是只有 2 萬,我只要沖回 2 萬暫估就沒有了是吧
在實際工作中,出納負責申報個稅嗎?出納和會計的分工有沒有具體的文件看看
以人民幣出口的關(guān)單如何開具發(fā)票,備注欄如何填寫?如何辦理退稅?單證備案要哪些資料?
1、下列各項中,應(yīng)計入企業(yè)自行建造固定資產(chǎn)初始入賬成本的有 A.建造過程中計提的工程物資減值 B.總額法下在建工程項目取得的財政專項補貼 C.自然災(zāi)害等原因造成的在建工程報廢的凈損失D.建設(shè)期間發(fā)生的工程物資盤虧的凈損失 E.在建工程試運行產(chǎn)出產(chǎn)品對外銷售的收入 請老師幫我解析一下這個題。
私企,員工每個月休息兩天,但是這兩天員工沒休息就得算加班吧 那這個基數(shù)是除以28還是除以30 要是按勞動法私企肯定也不符合
差額征收發(fā)票稅率那顯示***,稅率是多少呢
就是一開始買的借管理費用,貸銀行,后面申報抵扣借進項稅額,貸管理費用吧。稅控盤每年280年費都可以作為進項抵扣?那個稅控盤只能第一次吧,老師
你好對的 稅盤第二次的專票只能抵扣稅額了
稅盤第二次專票只能遞減稅額,沒懂,第一次不也是遞減稅額?
第一次全額抵扣第二次專票可以抵扣稅額。
那就睡覺第二次抵扣不了,一般很少有專票。
金稅盤的他都是開專票的,