同學(xué)你好 乙企業(yè)當(dāng)月應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅=(100%2B20%2B100*150/10000)/(1-56%)*56%%2B100*150/10000=156.14

11. 某卷煙生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一 般納稅人,2019年8月,收回委托乙企業(yè)加工的100標(biāo)準(zhǔn)箱甲類卷煙,已知該卷煙生產(chǎn)企業(yè)提供不含稅價款為100萬元的原材料,同時支付不含稅加工費(fèi)20萬元,乙企業(yè)無同類卷煙的銷售價格,則乙企業(yè)當(dāng)月應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅()萬元(甲類卷煙消費(fèi)稅稅率為56%加150元箱) 乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)=(100+20+100*150/10000)/(1-56%)*56%+100*150/10000=156.14,請問除以10000怎么得出來的?
某卷煙生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年8月,收回委托乙企業(yè)加工的100標(biāo)準(zhǔn)箱甲類卷煙,已知該卷煙生產(chǎn)企業(yè)提供不含稅價款為100萬元的原材料,同時支付不含稅加工費(fèi)20萬元,乙企業(yè)無同類卷煙的銷售價格,則乙企業(yè)當(dāng)月應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( )萬元。(甲類卷煙消費(fèi)稅稅率為56%加150元/箱) 我想問下老師,這個算從量的時候?yàn)槭裁匆?00*150/10000,不明白為什么要除以10000
某煙草公司為一般計(jì)稅方法納稅人,將庫存煙絲400萬元(自制,不含增值稅)交給W企業(yè),委托W企業(yè)加工甲類卷煙300箱(250條/箱,200支/條)。W企業(yè)按每箱0.1萬元收取加工費(fèi)(不含稅),當(dāng)月全部加工完成后交由煙草公司收回,煙草公司以4萬元/箱的價格將全部300箱卷煙銷售出去。計(jì)算w企業(yè)當(dāng)月應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅和煙草公司銷售卷煙應(yīng)繳納的消費(fèi)稅(甲類卷煙生產(chǎn)環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅稅率為56%加0.003元/支)。
甲卷煙企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年11月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)甲企業(yè)將成本為120萬元的煙葉發(fā)往乙企業(yè)委托加工成為煙絲。取得的增值稅專用發(fā)票上注明的加工費(fèi)20萬元,增值稅2.6萬元。(2)煙絲當(dāng)月加工完成,甲企業(yè)將煙絲全部收回并連續(xù)生產(chǎn)為A牌號卷煙200箱,當(dāng)月全部實(shí)現(xiàn)銷售(假設(shè)期初和期末煙絲庫存均為0)。銷售情況如下:銷售A牌號給某卷煙批發(fā)企業(yè)100箱,每箱不含稅售價為13000元。同時通過其自設(shè)的非獨(dú)立核算的銷售門市部直接零售A牌號卷煙100箱,每箱不含稅售價為16000元。(已知甲類卷煙消費(fèi)稅稅率為56%加0.003元/支,乙類卷煙消費(fèi)稅稅率為36%加0.003元/支,卷煙批發(fā)環(huán)節(jié)稅率為11%加0.005元/支,煙絲的消費(fèi)稅稅率30%)要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號回答問題。(1)計(jì)算乙企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅。(2)計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
某卷煙生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年八月收回委托乙企業(yè)加工的100標(biāo)準(zhǔn)箱,甲類卷煙已知該卷煙生產(chǎn)企業(yè)提供不含稅價款為100萬元的原材料,同時支付不含稅加工費(fèi)20萬元,以企業(yè)無同類卷煙的銷售價格則乙企業(yè)代收繳消費(fèi)稅多少萬元,甲類甲類卷煙消費(fèi)稅稅率為56%加150元/箱求,求當(dāng)月應(yīng)代收,代繳消費(fèi)稅是多少元?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時候,每個人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個稅啊?個稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
你好,實(shí)操課老師講課的時候,在講到支付門店租金時,用的科目是 借:其它應(yīng)收款—門店租金 貸:銀行存款。請問這里的其它應(yīng)收款二級科目為什么不是個人或單位名稱,謝謝。我個人認(rèn)為應(yīng)該寫個人或單位名稱,不應(yīng)該寫門店租金 謝謝

