你好 他在公司有工資有社保,你可以給他做工資 按工資薪金申報(bào) 借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款
老師我想問下。我們股東找了幾個(gè)人投資進(jìn)來。然后每個(gè)月給她分紅錢。她們不是營業(yè)執(zhí)照上的股東。我們開戶行收到她們的錢借用做分錄嗎?會(huì)計(jì)分錄是什么?那每個(gè)月分紅我做的會(huì)計(jì)分錄是借短期投資貸銀行存款對(duì)嗎?還有法人用她她和這些人投的錢購買短期理財(cái)借短期投資貸銀行存款對(duì)嗎?贖回理財(cái)后做相反分錄對(duì)吧?
老師你好,我想請(qǐng)問一下,就是我們有兩套賬,我們跟一個(gè)供應(yīng)商買了8000的東西,時(shí)間久了,怎么查她給不給我們開票啊,或者她欠我們多少發(fā)票沒開
請(qǐng)問一下老師,就是我們有個(gè)股東喊了她們的財(cái)務(wù)每個(gè)月跟我們對(duì)一次賬,我們每個(gè)月給她發(fā)600塊錢,我怎么做賬,怎么報(bào)個(gè)稅
請(qǐng)問一下老師,就是我們有個(gè)股東喊了她們的財(cái)務(wù)每個(gè)月跟我們對(duì)一次賬,我們每個(gè)月給她發(fā)600塊錢,我怎么做賬,怎么報(bào)個(gè)稅
老師,您好!我們公司貸一筆款,貸款一下來就借給法人了,她每個(gè)月會(huì)轉(zhuǎn)錢進(jìn)賬付貸款本息,那她每個(gè)月轉(zhuǎn)進(jìn)來的錢我是不是應(yīng)該沖減她的借款
老師好,我們公司是做玻纖布的,成本核算的方式是什么?或者說有哪些?
老公,我們公司是建筑公司,在個(gè)人那里買的沙子和石頭,個(gè)人提供不了發(fā)票,我們對(duì)公付款,個(gè)人提供收據(jù)。等到匯算清繳的時(shí)候,把收據(jù)部分納稅調(diào)增,補(bǔ)繳納企業(yè)所得稅可以嗎
老師您好,集團(tuán)審計(jì)報(bào)告和組成部分審計(jì)報(bào)告的日期先后有什么要求嗎?從哪里算組成部分的第一期后事項(xiàng)段?
老師,5月份成立新公司,7月員工生病了,之前不會(huì)繳納社保醫(yī)保,7月去柜臺(tái)開通的,7月給一個(gè)員工補(bǔ)交的5月的醫(yī)保460(實(shí)際交了468.97),6月的社保加醫(yī)保1190.48+462.35.7月的社保加醫(yī)保1190.48+460,6月計(jì)提了但是跟實(shí)際繳納的費(fèi)用不一樣差2元,5月跟6月這個(gè)社保我應(yīng)該怎么做賬
你好,上級(jí)撥款搞活動(dòng),但是我們活動(dòng)先搞,款是后面撥過來的才再支出,這個(gè)怎么做分錄,謝謝
今年這工作太難了,我會(huì)不會(huì)永遠(yuǎn)找不到工作啊,心灰意冷
老師你好!有未支付金額供應(yīng)商也不會(huì)支付,把這筆數(shù)據(jù)在會(huì)計(jì)怎樣處理,
老師,新接手的公司會(huì)計(jì)1080310990000000000和1080301000000000000 我捋順了下發(fā)票發(fā)現(xiàn)同一個(gè)產(chǎn)品我司開過2種不同的分類編碼。請(qǐng)問有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師好!個(gè)人獨(dú)資是屬于個(gè)體戶嗎
廠房院內(nèi),消防泵房有地下一層和地上一層,房產(chǎn)稅里面土地價(jià)值的分?jǐn)傇趺从?jì)算占地面積呢?
不是我們公司的人,是另一個(gè)公司的,不跟她買社保
勞務(wù)報(bào)酬 需要他給你們開發(fā)票 借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi) 貸銀行存款
就是一個(gè)月跟我們對(duì)一次賬,要我們給她600
那我們又要代扣代繳個(gè)稅嗎
600塊錢要交20%嗎
還是說800以下不要交稅
不交個(gè)稅800以內(nèi)不交 但是需要發(fā)票
要她給我開發(fā)票是吧?那我要跟她申報(bào)個(gè)稅嗎,
是需要申報(bào) 申報(bào)不繳納
申報(bào)是在勞務(wù)報(bào)酬里申報(bào)是吧?
對(duì)的 是的 是的 是的
好的,謝謝老師
不用客氣 周末愉快