你好 借本年利潤(rùn) 貸管理費(fèi)用, 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸本年利潤(rùn)
老師你好,用友軟件年末結(jié)轉(zhuǎn)如何結(jié)轉(zhuǎn),和月結(jié)轉(zhuǎn)一樣結(jié)轉(zhuǎn)期間損益就行了嗎,還是要做其他的
比如發(fā)生一筆費(fèi)用,5000,月底如何結(jié)轉(zhuǎn)損益,年底如何結(jié)轉(zhuǎn)損益?分錄是什么
老師,我賬套比如9月結(jié)轉(zhuǎn)了損益又發(fā)生了一筆業(yè)務(wù),是不是要把損益這筆刪了重新結(jié)轉(zhuǎn)損益
老師好,結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)損益,到底在月底做還是下月初做,有什么優(yōu)缺點(diǎn),如果月底28號(hào)做了,最后幾天怎么辦?
老師,現(xiàn)金折扣怎么處理呢?
老師我們24以前出售的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)會(huì)影響我們24年度的申報(bào)收入嗎,我們24年度申報(bào)的收入金額比我們24年的開票收入小,收入顯示不一致
B選項(xiàng)在做分錄時(shí)不是壞賬準(zhǔn)備都抵消掉了嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備 借:壞帳準(zhǔn)備 貸:信用減值損失 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
請(qǐng)問說銷管財(cái)三大費(fèi)用期末沒有余額,但是當(dāng)月月底計(jì)提當(dāng)月的工資,下個(gè)月發(fā)放,這樣這個(gè)就肯定有余額了哦,還有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是月末要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎
老師您好,我是一家建筑施工企業(yè),2017年承接了一個(gè)爛尾樓盤,于2019年完工,工程款只付一部分,現(xiàn)階段甲方(開發(fā)商)已無力償還,我公司能把債權(quán)轉(zhuǎn)移嗎?
老師您好,我公司是某第三方平臺(tái),如幫客戶訂酒店,酒店250一天,手續(xù)費(fèi)10,那我開票給客戶可以全額按代理經(jīng)濟(jì)*代訂酒店260開專票嗎? 還是開專票要按差價(jià)開,只能開手續(xù)費(fèi)10那一部分?然后250由酒店自己開呢?
老師好,分紅只能針對(duì)未分利潤(rùn)嗎,能把法定盈余公積和任意盈余公積也分了嗎
老師好,兩個(gè)股東鬧分家,大股東想做低近幾年的利潤(rùn),有什么好的辦法賬務(wù)處理嗎
問下老師,有個(gè)人力資源公司,分公司是給總公司代繳社保的,但當(dāng)時(shí)沒有做總分機(jī)構(gòu)備案,分公司開差額發(fā)票給總公司入成本,過了3年分公司這邊的稅局覺得這個(gè)不可以開差額表,需要全部沖紅,導(dǎo)致總公司成本少了,而且當(dāng)時(shí)總分機(jī)構(gòu)備案也沒法操作,現(xiàn)在總公司數(shù)據(jù)異常,缺少成本票!問下這種情況要怎么處理?
報(bào)關(guān)行看錯(cuò)了小數(shù)點(diǎn),本來1萬多,報(bào)成了17萬多,多報(bào)了16萬美金,這個(gè)一定得按17萬開銷項(xiàng)嗎?還是按正確的1萬多開票就好呢?
月底需要做轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)的分錄嗎?
月底不需要做,年底做的