你好,申報(bào)錯(cuò)誤,是可以去做更正的 沒有其他捷徑
老師,小規(guī)模納稅人第二季度增值稅申報(bào)表,填寫增值稅專票銷售額與實(shí)際開票額,相差2元錢(實(shí)際12,申報(bào)表填寫的是10,)但票表比對(duì)通過,這種情況是一定需要修改的嗎? 如果去大廳改,一時(shí)拿不到公章,,, 從電子稅局的《申報(bào)錯(cuò)誤更正》來(lái)更正的話,提示下圖內(nèi)容,他這個(gè)只能識(shí)別代開的專票含稅額,自開的他那個(gè)識(shí)別不了,自開+代開實(shí)際含稅合計(jì)152251.89,,單獨(dú)代開含稅有128271.39,導(dǎo)致數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò),這種可以強(qiáng)制通過嗎?
老師,之前的會(huì)計(jì)記賬應(yīng)交增值稅有點(diǎn)亂,現(xiàn)在想把這個(gè)科目理順,發(fā)現(xiàn)有漏記,或者記錯(cuò)科目,還有發(fā)票未收到也記賬的情況,也有可能是納稅申報(bào)表申報(bào)填表的時(shí)候少一兩分錢的情況,我現(xiàn)在可以根據(jù)以前年度的納稅申報(bào)表的來(lái)修改嗎?還是我根據(jù)賬上的數(shù)來(lái)填差額部分?還有就是未收到發(fā)票,但是已經(jīng)進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣了,我這個(gè)要怎么弄呢,因?yàn)槭莾赡昵暗钠绷?,?yīng)該是沒辦法拿回來(lái)了,我這個(gè)要怎么處理?
老師,折舊表填錯(cuò)了導(dǎo)致這次季度申報(bào)也錯(cuò)了還能改嗎,金額相差五十幾元還能有辦法嗎
老師,我2023年5月,新注冊(cè)小規(guī)模納稅人,2季度3季度,季度申報(bào)時(shí)顯示有企業(yè)所得稅扣了6150.,但在四季度復(fù)盤時(shí)發(fā)現(xiàn),幾個(gè)問題,一,7.8.9月少計(jì)提工資五險(xiǎn)導(dǎo)致的扣企業(yè)所得稅,什么時(shí)候退稅呢?二,2.3季度多個(gè)分錄做錯(cuò)了,導(dǎo)致2.3季度實(shí)際申報(bào)時(shí),數(shù)據(jù)不正確,現(xiàn)在4季度,我把之前所有的賬,按銀行回單的扣款順序 都調(diào)整過來(lái)了,銀行回單余額和財(cái)務(wù)軟件11月余額一致了,那我4季度申報(bào)時(shí),要是直接申報(bào) 修改后的賬務(wù)處理所提取的報(bào)表數(shù)據(jù)嗎?三,2.3季度申報(bào)上去的數(shù)據(jù)還用管嗎?
老師,有關(guān)于季度企業(yè)所得稅申報(bào)有關(guān)于A201020資產(chǎn)折舊,攤銷表的有關(guān)填寫,老師,我是第三季度填寫的此表,但是這次填寫的時(shí)候出現(xiàn)了一個(gè)問題。就是我第二點(diǎn)一行的第六列的數(shù)值了第三次第第三季度申報(bào)的值,所以我的申報(bào)表出現(xiàn)了錯(cuò)誤,我想咨詢的就是填此表的時(shí)候,是不是不管是第三季度填還是第一季度或者第二季度填寫的話,都是要填寫本年度的納稅調(diào)整額,舉例說明一下: 老師是這樣子的,我不是購(gòu)買的設(shè)備,假如了一共是100元,第三季度的時(shí)候折舊了10元。之前填寫的數(shù)據(jù)就是100 ,10 ,10 ,100,90,90,等我到第四季度的時(shí)候不是又折交了十元,我現(xiàn)在填的數(shù)據(jù)是100.20.20.100.80.80系統(tǒng)就顯示錯(cuò)誤了。老師,這樣的話,我第三季度,第四季度分別填寫什么數(shù)據(jù)呢?
老師好,我們前兩年收入少做了,同時(shí)工資成本也做少了,現(xiàn)在需要補(bǔ)成本,那工資這些得按員工姓名分別統(tǒng)計(jì)年收入然后繳個(gè)稅嗎
你好,高溫鉬板我們是作為固定資產(chǎn),放在哪個(gè)子類呢
請(qǐng)問老師,生產(chǎn)成本-燃料動(dòng)力結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品對(duì)吧?
老師,請(qǐng)問下,第一個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的單價(jià)比銷項(xiàng)發(fā)票的單價(jià)高,第二個(gè)月才會(huì)根據(jù)第一個(gè)月的量進(jìn)行調(diào)整單價(jià),那第一個(gè)月這種該怎么做賬
老師,電商貿(mào)易行業(yè),賣農(nóng)產(chǎn)品得,蟲草那些。成本100元,銷售120元,然后有多斤少量的情況,成本再?10元誤差,這種合理嗎?
你好老師,公司籌建期,廠房包給承包方了,讓對(duì)方開發(fā)票時(shí)項(xiàng)目名稱開什么?開工程款可以嗎
建筑企業(yè),23年1月份收到一份材料專用發(fā)票,25年8月份接到稅務(wù)局通知,說該公司因停止經(jīng)營(yíng)未注銷竊未申報(bào)稅款已是非正常公司,要求我們于9月份申報(bào)8月份報(bào)表時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問23年的企業(yè)所得稅需要將這份發(fā)票的成本剔除補(bǔ)稅嗎?
三大報(bào)表怎么做,有實(shí)際樣板嗎
老師生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅賬務(wù)處理,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)貸方一直有余額嗎
老師老師好,租的商標(biāo)使用權(quán),給老板租賃費(fèi),按照銷售額的比例多少給合適呢?
這個(gè)折舊表是不是在匯算清繳的時(shí)候才用上,填錯(cuò)了沒法匯算是這個(gè)意思嗎
你好,季度預(yù)繳的時(shí)候,如果加速折舊了,也需要填寫啊 填錯(cuò)了不是沒法匯算清繳,而是導(dǎo)致數(shù)據(jù)錯(cuò)誤了