看一下應付職工薪酬明細賬找原因。
事業(yè)單位在整理帳戶發(fā)現(xiàn)1月份的資產(chǎn)負債表的應付職工薪酬為負數(shù),資產(chǎn)負債表和明細賬如圖,應付職工薪酬都是當月計提當月支付,老師幫看這個具體情況應該是怎么處理?謝謝!
老師您好: 我司有員工常年在供應商公司上班,為了方便管理,現(xiàn)把該員工的工資及個稅在供應商處發(fā)放及申報,然后我們再付回款給供應商,請問這種情況我怎么做憑證?工資照樣做計提費用和應付職工薪酬,然后發(fā)放時做應借應付職工薪酬,貸銀行存款嗎?
老師好,今天發(fā)完工資后,變成-53紅字, 這是怎么回事?遇到這種情況要怎么處理呢?工資我對過了也沒有發(fā)錯。
老師好,發(fā)完工資后應付職工薪酬變成負數(shù)紅字怎么辦?每月的計提和發(fā)工資都核對過了,沒有錯誤的。這種情況怎么處理,相差53元。
當時是預付給職工的一年到兩年的工資,借:應付職工薪酬貸:銀行存款然后就每月分攤,借:管理費用貸:應付職工薪酬可這樣到年末沒有分攤完,出現(xiàn)負數(shù),該怎么辦呢?這個不能出現(xiàn)負數(shù)嗎?是不是開始分錄就做錯了?該怎么改正?老師麻煩講解一下吧,沒有計提呢
債務重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日?;顒?,那為啥非貨幣性資產(chǎn)涉及存貨要確認收入,債務重組不是?
我們公司是主營汽車維修,保險公司打來的別人修車理賠的錢,沒給他開發(fā)票,直接做主營業(yè)務收入嗎
中級會計分錄標注單位不影響得分?(單位正確)
老師,公司的銀行流水里有一張付款回單收款方是某鎮(zhèn)財政辦公室,那這個分錄借方是什么
老師事業(yè)單位買軟件預算系統(tǒng)和銀企直連,政府機關采購流程是什么呢?領導讓我看看文件,問我有什么思考
老師,我有個特別小白的問題,是應該把相同日期不同銀行的業(yè)務張貼到一張張貼單,還是應該把相同銀行不同日期的業(yè)務張貼到一張張貼單
請問開3個點的專票可以按1個點交稅嗎?
你好老師,假如本月有留底稅額的話,是不是就不會產(chǎn)生附加稅了?
無形資產(chǎn)怎么攤銷有什么規(guī)定
問題1:小規(guī)模納稅人超市行業(yè),內賬會計,公司剛成立,前期發(fā)現(xiàn)費用報銷,原始憑證基本都是開具銷售清單?微信支付,跟采購的人溝通過要向賣方開具收據(jù)/發(fā)票,但基本周邊個體戶比較多,正規(guī)開票還是比較少的,請問這樣的情況該如何處理?又該如何做賬? 問題二:老板有些不想買財務軟件,想用Excel做賬,哪如何站在老板角度更好說服老板讓他買財務軟件,用excel做賬有哪些劣勢?對比excel財務軟件又有哪些優(yōu)勢?規(guī)避什么風險? 問題3:超市的庫存商品較多,做賬建立2級明細(如生鮮,食品,非食……)還是要把商品名稱寫的很詳細,用三四級科目表示?
老師是這個嗎?
這個是7月發(fā)工資的
計提的和發(fā)的數(shù)對一下。
核對過了 是一致的。
還一個保潔工資1200沒發(fā),發(fā)了就是負數(shù)了
老師,這種情下,我可以先發(fā)1147給保潔,再付現(xiàn)金嗎?
發(fā)了是負數(shù),就說明你計提的少了。
現(xiàn)金發(fā)工資是可以的。
如果計提少了,我應該怎么補 ?
老師,怎么補,才能平?
保潔這個是不是臨時工,
。臨時工借管理費用貸,其他應付款。
是的,老師,他的工資是1200元,能麻煩老師分錄寫的具體點嗎?
我現(xiàn)在應付工資里只1147元了。付了就是負數(shù)了。
他不它不屬于單位員工,不通過應付職工薪酬科目核算。沒當月沒付款,就是借管理費用貸,其他應付款。
那 我前面計提過了
也申報個稅的
你前面計提分錄咋寫的?
借:管理費用- 貸應付職工薪酬
都是記在管理費用里的。付的時候,是 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款
這個是臨時工,不通過應付職工薪酬核算。
。貸方用銀行存款或者其他應付款。
老師,那個稅怎么辦?
個稅報錯了,那你可以更正申報。臨時工,按勞務報酬申報。
季報的時候人數(shù)也加上去了
申報錯誤的更正申報就可以了。
現(xiàn)在也可以嗎?
是的 現(xiàn)在也可以的 可以操作?