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老師好,發(fā)完工資后應付職工薪酬變成負數(shù)紅字怎么辦?每月的計提和發(fā)工資都核對過了,沒有錯誤的。這種情況怎么處理,相差53元。

2022-07-15 17:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-15 17:19

看一下應付職工薪酬明細賬找原因。

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快賬用戶1446 追問 2022-07-15 17:22

老師是這個嗎?

老師是這個嗎?
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快賬用戶1446 追問 2022-07-15 17:25

這個是7月發(fā)工資的

這個是7月發(fā)工資的
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齊紅老師 解答 2022-07-15 17:28

計提的和發(fā)的數(shù)對一下。

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快賬用戶1446 追問 2022-07-15 17:29

核對過了 是一致的。

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快賬用戶1446 追問 2022-07-15 17:29

還一個保潔工資1200沒發(fā),發(fā)了就是負數(shù)了

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快賬用戶1446 追問 2022-07-15 17:30

老師,這種情下,我可以先發(fā)1147給保潔,再付現(xiàn)金嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-15 17:34

發(fā)了是負數(shù),就說明你計提的少了。

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齊紅老師 解答 2022-07-15 17:34

現(xiàn)金發(fā)工資是可以的。

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快賬用戶1446 追問 2022-07-15 17:40

如果計提少了,我應該怎么補 ?

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快賬用戶1446 追問 2022-07-15 17:40

老師,怎么補,才能平?

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齊紅老師 解答 2022-07-15 17:42

保潔這個是不是臨時工,

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齊紅老師 解答 2022-07-15 17:42

。臨時工借管理費用貸,其他應付款。

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快賬用戶1446 追問 2022-07-15 17:43

是的,老師,他的工資是1200元,能麻煩老師分錄寫的具體點嗎?

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快賬用戶1446 追問 2022-07-15 17:44

我現(xiàn)在應付工資里只1147元了。付了就是負數(shù)了。

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齊紅老師 解答 2022-07-15 17:46

他不它不屬于單位員工,不通過應付職工薪酬科目核算。沒當月沒付款,就是借管理費用貸,其他應付款。

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快賬用戶1446 追問 2022-07-15 17:46

那 我前面計提過了

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快賬用戶1446 追問 2022-07-15 17:47

也申報個稅的

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齊紅老師 解答 2022-07-15 17:54

你前面計提分錄咋寫的?

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快賬用戶1446 追問 2022-07-15 17:55

借:管理費用- 貸應付職工薪酬

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快賬用戶1446 追問 2022-07-15 17:56

都是記在管理費用里的。付的時候,是 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-07-15 17:57

這個是臨時工,不通過應付職工薪酬核算。

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-15 17:57

。貸方用銀行存款或者其他應付款。

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快賬用戶1446 追問 2022-07-15 17:57

老師,那個稅怎么辦?

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齊紅老師 解答 2022-07-15 17:58

個稅報錯了,那你可以更正申報。臨時工,按勞務報酬申報。

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快賬用戶1446 追問 2022-07-15 17:59

季報的時候人數(shù)也加上去了

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齊紅老師 解答 2022-07-15 17:59

申報錯誤的更正申報就可以了。

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快賬用戶1446 追問 2022-07-15 18:00

現(xiàn)在也可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-15 18:01

是的 現(xiàn)在也可以的 可以操作?

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看一下應付職工薪酬明細賬找原因。
2022-07-15
你好,具體的是哪一個科目出現(xiàn)了紅字?
2022-07-15
你好同學,因為你的計提是發(fā)生在去年的,去年已經(jīng)結賬了,今年重新沖銷的話,差額就會以負數(shù)顯示
2024-01-26
你需要看一下你這里的這個負數(shù)是怎么來的,如果說是由于少計提了的話,你就直接把這個少計提的分錄給他補上來。如果說是多支付了,就把支付的分錄抵消掉就可以了。
2020-08-27
你好!你補充計提就可以了
2024-08-15
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