你好,是什么原因導致應付賬款余額賬實不一致呢?

請問,應付掛帳的大額貸方余額,實際是沒有欠對方貨款的,歷史遺留的,要怎么處理理
老師,請問公司應付帳款借方有60萬余額、貸方也有70萬余額,這些余額是之前會計做賬遺留的問題,后面過來的我接手工作查不出原因了,然后我和供貨商核實過,沒有欠他們的貨款、也沒有預收他們的貨款,這種情況該怎么處理?
請問賬上應交稅費貸方有余額,實際是沒有未交的稅款了,這余額賬務怎么處理?
公司賣貨賣了幾百元的貨,對方沒要發(fā)票,從對公賬戶收的款,賬上掛著應收賬款貸方有余額,怎么處理?
請問應交稅費-個稅貸方余額有1700,但是實際上是沒有欠稅款的,這筆余額應該怎么處理呢
沒有發(fā)票,應付掛賬款能掛賬嗎?怎么入分錄?
老師。你好,我想問一下,個稅申報填寫的本期收入,是應發(fā)工資還是實發(fā)工資
老師我是8月份做的暫估入庫,一共5套設備,做錯了按含稅金額暫估的,9月忘了沖暫估,這月怎么調整
老師,第四季度預繳所得稅,應該怎么做分錄
生產企業(yè),出口產品,需要退稅,報關單的“征免”欄填什么?
為什么運輸機器支付的不含稅運費不用考慮呢?
老師出售汽車附什么碼,大類選什么,
老師問下每周有五六百人兼職老師線上培訓的,這部分成本占營業(yè)額60%,沒有代扣代繳,怎么稅前扣除,要計劃怎么操作稅前扣除沒
老師出售汽車附什么碼
老師好,我們是非營利性企業(yè),不用交稅的,每個季度要申報一下企業(yè)所得稅,請問一下不征稅收入要怎么填
應該是以前期做帳有誤,因為有另外一筆大額的借方余額也是不各符的,但是很難查證到底是哪一期有誤了
你好,是以前期做帳有誤,需要查明錯誤的原因,才知道具體該如何調整的?
但是是很多年前的了,沒有電子檔,不好查呢
你好,是以前期做帳有誤,需要查明錯誤的原因,才知道具體該如何調整的 (這個才是解決問題的關鍵 )
初步確認應該是18-19年使用銀行承況期間的問題,但是當時的銀行流水單并沒有注明公司名,這要怎么改正回來呢
你好,初步確認應該是18-19年使用銀行承況期間的問題,需要查明具體的原因,才知道該如何調整啊?