您好 這樣賬務處理正確的
老師,我有一家供應商9月支付貨款15000,11月份支付18800,發(fā)票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:應付賬款 15000 貸:銀行存款 15000(因為11月份才收到發(fā)票,所以11月份才做 借: 庫存商品15000,貸:應付賬款 15000)==》請問,這樣做可以嗎? 又在11月份支付了8800+10000,做了, 借: 庫存商品 18800,貸: 應付賬款 18800, 借 :應付賬款 18800 貸 :銀行存款 18800 成本結轉是11月份一起做的,借: 主營業(yè)務成本 33800 貸:庫存商品 33800===》請問這樣做,可行嗎?
老師,我有一家供應商9月支付貨款15000,11月份支付18800,發(fā)票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:應付賬款 15000 貸:銀行存款 15000(因為11月份才收到發(fā)票,所以11月份才做 借: 庫存商品15000,貸:應付賬款 15000)==》請問,這樣做可以嗎? 又在11月份支付了8800+10000,做了, 借: 庫存商品 18800,貸: 應付賬款 18800, 借 :應付賬款 18800 貸 :銀行存款 18800 成本結轉是11月份一起做的,借: 主營業(yè)務成本 33800 貸:庫存商品 33800===》請問這樣做,可行嗎?
老師 我們1月份受到一筆預付款 但是沒有開票給客戶,我寫了分錄 借 銀行存款 貸 預收賬款 。2月份我們開了全額的發(fā)票 ,寫分錄借預付賬款 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應稅 。。。(銷售的是音響設備,現目前還沒有收到相關的購買的發(fā)票和付款)我的賬是不是錯了,銷售不是應該有庫存商品結轉成本嗎)
老師,事情原尾就是,一份合同50000,五月份支付了25000,還有部分六月份支付 發(fā)票也是6月才收到,請問 ?這樣做可以嗎?5月份 借 預付25000 貸 銀行25000 6月份,借 預付 25000 貸 銀行25000 借 庫存商品 50000貸 預付50000 ?結轉成本:
那請問一下老師我的公司是做勞務派遣核酸采樣的,我的銀行流水也只有發(fā)放工資退回工資這樣,那我是不是發(fā)放時,借:應付工資 貸:銀行存款 退回時:借:銀行存款 貸:應付工資呢 第二:是不是付出去多少工資就結轉多少勞務人工成本 第三:我是從4月份開始建立賬套的,但是銀行流水從6月份開始做,6月份支付5月份工資,6月付出去多少工資就結轉多少成本是嗎,那我是否還需要去計提工資呢,因為現在沒有費用票,也只有工資成本
好的,謝謝您!
不客氣哈,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?
老師,我這樣做,這個銀行存款一直有負數!
您銀行存款記賬正確的嗎? 正常不應該是負數的 也不可能是負數
我也不曉得為何這樣,我去科目余額表里面是正確的,不知道為何這里是負數,也就是我上個月5月的那個預付了16500,但是按照這個分錄應該也沒問題呀?
有沒有收到銀行存款還沒有做入賬分錄的業(yè)務?