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今年就開一張票2150元,小規(guī)模,企業(yè)所得稅怎么報呀,沒有其他數(shù)據(jù)

2022-07-14 17:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-14 17:47

?你好;? ? 符合小微企業(yè)的話;? ?企業(yè)所得稅? = 利潤總額*2.5%或者5%繳納的? ? ; 看你成本費用多少哈? ?

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快賬用戶3494 追問 2022-07-14 17:48

是小微企業(yè),小微企業(yè)不是免稅嗎

是小微企業(yè),小微企業(yè)不是免稅嗎
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快賬用戶3494 追問 2022-07-14 17:49

沒成本費

沒成本費
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齊紅老師 解答 2022-07-14 17:54

增值稅部分? 3%業(yè)務(wù)是按免稅稅率開票的;? ?所得稅不免的??

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快賬用戶3494 追問 2022-07-14 17:56

這是普票,沒有進項

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快賬用戶3494 追問 2022-07-14 17:58

您直接說一下咋報稅報數(shù)

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齊紅老師 解答 2022-07-14 18:04

?你好;? ? 在營業(yè)收入欄次去? ?報? 你開票的不含稅金額; 利潤總額出來數(shù)據(jù); 你成本沒有發(fā)生 就寫0? ??

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?你好;? ? 符合小微企業(yè)的話;? ?企業(yè)所得稅? = 利潤總額*2.5%或者5%繳納的? ? ; 看你成本費用多少哈? ?
2022-07-14
?你好;? ? 你只有一個普票; 那你成本費用沒有發(fā)生的話;? ? 你這個開票出去收款了嗎? ?
2022-07-15
你好!所得稅,你在營業(yè)收入那一行,申報表第一行填寫2150就好了
2022-07-15
去年:更正申報,在對應(yīng)屬期增值稅申報表 “出口免稅銷售額” 欄補填未開票出口收入。 今年:補開發(fā)票當(dāng)期,正常填報發(fā)票銷售額,注意與去年補報數(shù)據(jù)不重復(fù)計稅,留存相關(guān)憑證備查。
2025-09-05
你好 你已經(jīng)申報成功了 -在電子稅務(wù)局-我要查詢 - 申報查詢或者歷史申報查詢里面 - 就可以查看你申報的申報表的
2021-01-07
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