你好,打開你的申報表零,填寫保存,申報提交就可以的,然后企業(yè)所得稅的。你的資產(chǎn)有數(shù)據(jù)嗎?因為你的資產(chǎn)人數(shù)不允許填寫零,收入成本利潤總額可以填寫零。

老師這邊辦清稅證明,這個季度未發(fā)生開票銷項和進(jìn)項,這個報表怎么填,期末余額,和年末余額要不要填數(shù)字
公司官司勝訴收到的律師費及擔(dān)保費要怎么開票給對方?要去稅局代開嗎?需要什么資料?
老師您好,未分配利潤能還應(yīng)付賬款嗎?怎么做賬?
今年的發(fā)票明年不能認(rèn)證嗎?
老師,我們公司有內(nèi)外銷,那主營收入里要不要設(shè)二級科目內(nèi)外銷,原材料里分了?
請問老師,公司執(zhí)照轉(zhuǎn)讓出去,法人股東都是同一個人,都變更以后對法人有什么風(fēng)險問題嗎
記賬憑證的附單據(jù)數(shù)指什么,指報銷單后面的原始憑證還是報銷單加原始憑證
銷項稅額五萬,用了待認(rèn)證4萬,未交增值稅借方留抵余額2萬,最后留抵1萬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,讓未交增值稅借方余額為1萬
老師兩兄弟無償轉(zhuǎn)讓股權(quán),個稅和印花稅如何申報
老師您好,我們公司2007年有一筆在外用餐的餐費,2000元,當(dāng)時做賬的會計沒有掛應(yīng)付的往來,07年年底對方就過來打領(lǐng)款單把錢領(lǐng)了,做賬的會計就做的借應(yīng)付款,導(dǎo)致這筆賬上顯示的酒店還差我們公司的2000元,請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么平賬啊
您說詳細(xì)點,先打開哪個申報表
你好,所有的申報表增值稅的你先看電子稅務(wù)局待辦事項里面有一個增值稅小規(guī)模,打開這個表格里面有主表附列資料,附表二減免明細(xì)表都是這么做的。
然后還有具體的哪一個稅款,你需要申報 印花稅的你看一下是按月的還是按次的,如果是按次的就不用管了,不用申報了。