你好,同學(xué)。 借,以前年度損益調(diào)整 貸,累計(jì)折舊/累計(jì)攤銷
老師好,我有一個(gè)軟件入了固定資產(chǎn),在提折舊?,F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)金額小就不入固定資產(chǎn)了,也不入無(wú)形資產(chǎn),讓直接轉(zhuǎn)費(fèi)用,還有一年折舊提完。問(wèn)一下要怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,月末長(zhǎng)期待攤費(fèi)用、無(wú)形資產(chǎn)攤銷和固定資產(chǎn)折舊可以做在一張憑證上嗎
老師請(qǐng)問(wèn),固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn),前期有折舊攤銷,現(xiàn)在要全部計(jì)入費(fèi)用,怎么做分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)前期錄入的固定資產(chǎn)發(fā)票有問(wèn)題,固定資產(chǎn)已經(jīng)計(jì)提了幾幾個(gè)月的折舊,現(xiàn)在要全部沖回,U8固定資產(chǎn)系統(tǒng)里如何沖掉
.4月30日,按規(guī)定計(jì)提固定資產(chǎn)折舊和無(wú)形資產(chǎn)攤銷,其中應(yīng)歸屬于業(yè)務(wù)活動(dòng)的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用73000元、無(wú)形資產(chǎn)攤銷費(fèi)用26000元;應(yīng)歸屬于行政管理部門的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用52000元、無(wú)形資產(chǎn)攤銷費(fèi)用19000元。做會(huì)計(jì)分錄
招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了 本季度做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 本季度能不能多勾選進(jìn)項(xiàng)票把轉(zhuǎn)出部分填平
老師 發(fā)票名稱開(kāi)管道修復(fù)屬于建筑勞務(wù)嗎
收到員工交來(lái)的8月伙食費(fèi)個(gè)人部分。分錄。借:銀行存款。貸:其他應(yīng)付款-伙食費(fèi)個(gè)人部分。 向外支付的時(shí)候借:其他應(yīng)付款-伙食費(fèi)個(gè)人部分 管理費(fèi)用-福利費(fèi)-伙食補(bǔ)貼單位 貸:銀行存款。 以上對(duì)嗎。還是其他方式
老師,我們25.9月新開(kāi)戶的醫(yī)保賬戶,增人了,但是公司賬上沒(méi)錢。我是9月份先把醫(yī)保保險(xiǎn)申報(bào)了,不繳費(fèi)?還是等到下個(gè)月一起申報(bào)繳費(fèi)?哪個(gè)比較好點(diǎn)?9月不申報(bào)社保會(huì)有專管員處罰嗎?
老師 烘焙店買的面粉 雞蛋 進(jìn)啥科目?怎么做分錄
老師,給企業(yè)代賬,企業(yè)沒(méi)有業(yè)務(wù)每月0申報(bào),但有收到開(kāi)具的一些餐飲票,應(yīng)該入賬嗎
老師之前會(huì)計(jì)加稅合計(jì)一起入賬了,我應(yīng)該怎么做呢?
你好,請(qǐng)問(wèn)這種發(fā)票指哪些范圍?
老師 烘焙店 買的工具類進(jìn)哪個(gè)科目?
商貿(mào)類的公司 庫(kù)存這兒有什么需要注意的
那金額的話,就是保證資產(chǎn)原值-累計(jì)折舊=0了嗎
是的,如果沒(méi)有殘值的話,是0的
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快。