你好,同學(xué)。 借,以前年度損益調(diào)整 貸,累計(jì)折舊/累計(jì)攤銷(xiāo)

老師好,我有一個(gè)軟件入了固定資產(chǎn),在提折舊?,F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)金額小就不入固定資產(chǎn)了,也不入無(wú)形資產(chǎn),讓直接轉(zhuǎn)費(fèi)用,還有一年折舊提完。問(wèn)一下要怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,月末長(zhǎng)期待攤費(fèi)用、無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)和固定資產(chǎn)折舊可以做在一張憑證上嗎
老師請(qǐng)問(wèn),固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn),前期有折舊攤銷(xiāo),現(xiàn)在要全部計(jì)入費(fèi)用,怎么做分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)前期錄入的固定資產(chǎn)發(fā)票有問(wèn)題,固定資產(chǎn)已經(jīng)計(jì)提了幾幾個(gè)月的折舊,現(xiàn)在要全部沖回,U8固定資產(chǎn)系統(tǒng)里如何沖掉
.4月30日,按規(guī)定計(jì)提固定資產(chǎn)折舊和無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo),其中應(yīng)歸屬于業(yè)務(wù)活動(dòng)的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用73000元、無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)用26000元;應(yīng)歸屬于行政管理部門(mén)的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用52000元、無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)用19000元。做會(huì)計(jì)分錄
老師我公司是汽貿(mào)公司, 有一輛二手車(chē)當(dāng)時(shí)是抵的新車(chē)款 借 庫(kù)存商品/二手車(chē) 貸 其他業(yè)務(wù)收入/二手車(chē) 現(xiàn)在賣(mài)了 貸方怎么做賬,
以前用的金蝶看K3,現(xiàn)在要換ERP,那么金蝶kis旗艦版和金蝶云星空,選擇哪個(gè)性價(jià)比更高,
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤(rùn)分配-未分配,把暫估沖掉,但是未分配利潤(rùn)增加了,這部分匯算清繳時(shí)已經(jīng)繳過(guò)稅了,怎么弄
老師股權(quán)變更報(bào)送信息做到最納稅申報(bào)預(yù)覽這一步后,下一步該怎么做。
老師,公司團(tuán)隊(duì)PK獎(jiǎng)勵(lì),這個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)入哪個(gè)二級(jí)明細(xì)呢
給員工申報(bào)個(gè)稅,表格里面不填基本養(yǎng)老,本期失業(yè)險(xiǎn)可以嗎?
老師,開(kāi)出承兌匯票怎么做賬
分公司做會(huì)計(jì)有什么區(qū)別,和不帶分的
年數(shù)總和法計(jì)算。為什么我算出來(lái)第一年是(120-120*40%)*5/15=24,請(qǐng)老師解答一下?是那里出的錯(cuò)?謝謝老師。
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下?這個(gè)月一位員工做了獎(jiǎng)金,他的獎(jiǎng)金我是按一次性獎(jiǎng)金單獨(dú)申報(bào)的個(gè)稅,工資是匯總到工資薪金申報(bào)的個(gè)稅,現(xiàn)在想問(wèn)一下,支付有要求嗎?是獎(jiǎng)金和工資分開(kāi)支付兩筆,還是獎(jiǎng)金加工資一筆支付?


那金額的話,就是保證資產(chǎn)原值-累計(jì)折舊=0了嗎
是的,如果沒(méi)有殘值的話,是0的
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快。