。本期是456,本年累計(jì)是1到6月。
老師我想請教一下財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)的問題,按企業(yè)會計(jì)制度執(zhí)行的企業(yè)財(cái)務(wù)季報(bào)的利潤表本期數(shù)就是按累積數(shù)計(jì)算,比如第二季度的本期數(shù)就是1到6月份的累積數(shù),執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)制度的本期累積數(shù)就是4到6月份累積數(shù),老師我這樣理解對嗎?
現(xiàn)在我要報(bào)4-6月的企業(yè)所得稅,申報(bào)表里的營業(yè)收入,營業(yè)成本還有利潤總額是填1--6月的累計(jì)數(shù),還是需要用1--6月的累計(jì)數(shù)減去1-3月的累計(jì)數(shù),得出4-6月的累計(jì)數(shù)填寫?
一個(gè)小問題,利潤表按照本報(bào)告期累計(jì)數(shù)填報(bào),那這個(gè)季報(bào)的營業(yè)收入就是3-6月的數(shù)據(jù)吧,不是1-6月
小規(guī)模季度申報(bào)利潤表第一季度本期金額是不是1到3月數(shù)據(jù),本年累計(jì)金額也是1~3月,二季度時(shí)本期就是4~6月,本年累計(jì)金額就是1~6月這樣理解對嗎
老師:在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表中,利潤表的本月金額就是4-6月的累計(jì)數(shù),企業(yè)所得稅報(bào)表中的營業(yè)收入就是1-6月的累計(jì)數(shù),這樣對吧?
申報(bào)個(gè)稅,請問從網(wǎng)頁版轉(zhuǎn)到客戶端申報(bào)個(gè)稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開具一張34萬的對應(yīng)項(xiàng)目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個(gè)項(xiàng)目工程量實(shí)際沒有那么多,只有30萬,因?yàn)槲覀兏追胶炗営袃蓚€(gè)項(xiàng)目,另一個(gè)項(xiàng)目甲方還沒打完工程款,我們就退4萬給甲方,甲方又把4萬按照另一項(xiàng)目備注項(xiàng)目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬,然后開一張30萬的發(fā)票,和一張4萬的另一項(xiàng)目的發(fā)票,4萬是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬,和再開的30萬,應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。
老師問一下有沒有財(cái)務(wù)報(bào)表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬,這兩筆款應(yīng)該怎么做分錄。
老師,個(gè)體戶需要每月報(bào)個(gè)稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應(yīng)該是價(jià)外費(fèi)么?
公司去年成立,做賬時(shí)沒有做過開辦費(fèi),有無問題?
合同上的成本數(shù)值和單價(jià)與報(bào)關(guān)單上的不一致,但是總金額一致,是否會影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價(jià)=總額
小規(guī)模開房租發(fā)票,季度30萬以下收入是否享受免增值稅,具體政策依據(jù)發(fā)一下,謝謝老師
老師,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站可以導(dǎo)出進(jìn)銷項(xiàng)開票的明細(xì)嗎?Excel表格類型的