你好,是從增值稅抵扣的角度來看,哪個方案更好嗎?

北京君豪實業(yè)有限公司是增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%。本年5月份派出50名員工去外地出差兩周,出差的餐飲和住宿預算支出為500000元(含稅)。現(xiàn)有兩套方案可供選擇:方案1:購進餐飲服務(wù)300000元,購進住宿服務(wù)200000元,取得增值稅專用發(fā)票,稅率為6%。方案2:購進餐飲服務(wù)200000元,購進住宿服務(wù)300000元,取得增值稅專用發(fā)票,稅率為6%。
北京君豪實業(yè)有限公司是增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%。本年5月份派出50名員工去外地出差兩周,出差的餐飲和住宿預算支出為500000元(含稅)?,F(xiàn)有兩套方案可供選擇:方案1:購進餐飲服務(wù)300000元,購進住宿服務(wù)200000元,取得增值稅專用發(fā)票,稅率為6%。方案2:購進餐飲服務(wù)200000元,購進住宿服務(wù)300000元,取得增值稅專用發(fā)票,稅率為6%。問:餐飲服務(wù)的進項稅額,住宿服務(wù)的進項稅額,進項稅額合計
北京君豪實業(yè)有限公司是增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%。本年5月份派出50名員工去外地出差兩周,出差的餐飲和住宿預算支出為500000元(含稅)。現(xiàn)有兩套方案可供選擇:方案1:購進餐飲服務(wù)300000元,購進住宿服務(wù)200000元,取得增值稅專用發(fā)票,稅率為6%。方案2:購進餐飲服務(wù)200000元,購進住宿服務(wù)300000元,取得增值稅專用發(fā)票,稅率為6%。選那個方案,過程怎么算呢
北京君豪實業(yè)有限公司是增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%。本年5月份派出50名員工去外地出差兩周,出差的餐飲和住宿預算支出為500000元(含稅)?,F(xiàn)有兩套方案可供選擇:方案1:購進餐飲服務(wù)300000元,購進住宿服務(wù)200000元,取得增值稅專用發(fā)票,稅率為6%。方案2:購進餐飲服務(wù)200000元,購進住宿服務(wù)300000元,取得增值稅專用發(fā)票,稅率為6%。選那個方案好,能不能算一下過程
北京君豪實業(yè)有限公司是增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%。本年5月份派出50名員工去外地出差兩周,出差的餐飲和住宿預算支出為500000元(含稅)?,F(xiàn)有兩套方案可供選擇:方案1:購進餐飲服務(wù)300000元,購進住宿服務(wù)200000元,取得增值稅專用發(fā)票,稅率為6%。方案2:購進餐飲服務(wù)200000元,購進住宿服務(wù)300000元,取得增值稅專用發(fā)票,稅率為6%
老師,我們單位有一臺設(shè)備出貨了,單位員工出差去給設(shè)備進行調(diào)試,差旅費可以計入生產(chǎn)成本嗎
老師,請問一下,我們公司是銷售酒的,一般納稅人,現(xiàn)在稅務(wù)查賬,需要我們的明細,我們的酒類品種有好幾種,現(xiàn)在的庫存也盤點出來了,中間報了一些未開票收入,請問一下,我要怎么統(tǒng)計,才能快速得到結(jié)果,
老師,我們公司有個代賬會計,她每次工資沒有記入工資,是做的服務(wù)費,這種情況做賬是計入什么科目,要交個稅嗎
24年2季度人數(shù)超300人,從25年匯算開始就不算小微企業(yè)還是從24年2季度開票
老師 我們公司向別的公司借款 歸還的時候本金和利息全部支付 對方公司是不是要給我們開利息發(fā)票
客戶公司已經(jīng)注銷,應收賬款能做壞賬嗎,可以稅前扣除嗎
屠某買了增值稅專用發(fā)票,填好金額交給李某,屬于虛開增值稅專用發(fā)票嗎?
老師,在保送本月增值稅時候,發(fā)票正常勾選并且提交申報后增值稅模塊兒同步不到是什么情況呢
小規(guī)模增值稅季報,營業(yè)收入填的是季度總收入還是年度總收入
老師我在蘇州定居,買了蘇州社保,掛到別人公司的,然后工資是廣州公司發(fā),現(xiàn)在廣州公司要錄工資,蘇州這邊可以只交社保不發(fā)工資么?
餐飲服務(wù)的進項稅額住宿服務(wù)的進項稅額
你好,餐飲服務(wù)的進項稅額,不能抵扣 住宿服務(wù)的進項稅額=住宿服務(wù)金額/1.06*6%?
可以寫一下過程嗎
你好,餐飲服務(wù)的進項稅額,不能抵扣 住宿服務(wù)的進項稅額=住宿服務(wù)金額/1.06*6%? 第一種方案,可以抵扣的增值稅=200000/1.06*6%? 第二種方案,可以抵扣的增值稅=300000/1.06*6%? 所以是第二種方案,繳納的增值稅更少