你好,進項稅額大于銷項稅額,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
這個月進項稅額大于銷項稅額:如果當(dāng)期進項稅額大于當(dāng)期銷項稅額,可作為留抵稅金,在下月繼續(xù)抵扣至抵扣完為止.這種情況,你可以如下處理: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅 請問一下這次分錄怎么理解啊。轉(zhuǎn)出多交增值稅,可是我是進項大于銷項有留底啊。
老師,請問在實際工作中,進項稅額大于銷項稅額,當(dāng)期不用交稅。那當(dāng)月的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢?
老師 當(dāng)月進項大于銷項,形成留底稅額, 做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn) 怎么做啊?
老師你好,我看了下應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在借方(是因為當(dāng)時我進項大于銷項其實不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的,但我做了結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄)現(xiàn)在怎么調(diào)平呢
請問進項大于銷項,每個月底做那個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅抵扣進項分錄,以前每個月交稅的時候是借 應(yīng)交稅費-銷項稅額 貸 進項稅額 貸 轉(zhuǎn)出未交增值稅,現(xiàn)在進項大于銷項了,還需要做那個結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額的分錄嗎,請老師寫一下
固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?老師
建筑企業(yè)進項占比怎么計算, 進賬多了很多。項目是虧損的。需要分析。
請問一下自然人每個月有工資收入,如果辦個個體工商營業(yè)執(zhí)照有沒有影響?
9月說全員社保,公司都沒有收入,老板就一個人,每個月公賬沒有進出,還要給他申報個稅嗎,報多少收入呢
老師, 我們店租每年店租20萬,合同我簽5年,實際交3年就行,可以享用5年時間。 第一年第二年第四年交,第三年,第五年免租金。我可以用60萬平均攤5年每年12萬,然后第一年交20萬租金其中8萬作預(yù)付款嗎
A公司給B公司提供技術(shù)開發(fā),A公司這部分人力成本直接外包給B公司可以么,需要什么條件;
這個10%是什么?怎么來的?
老師,麻煩問下?服裝設(shè)計及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過審計,審計報告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
那轉(zhuǎn)出的未交增值稅就在借方,是不是下個月還可以抵減一部分增值稅
你好,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)在借方,結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣相應(yīng)稅款就是了
留抵稅額有兩種處理方式吧?
你好 可以結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣相應(yīng)稅款,也可以做退稅操作